DOMFO 08/03/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 08 DE MARÇO DE 2019 
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 60 
 
 
pagos ao EMPREGADO, não só as quantias previstas na legis-
lação em vigor como toda e qualquer importância correspon-
dente ao ressarcimento de danos que este lhe venha causar, 
por dolo ou culpa, nos termos do art. 452 da CLT. SEXTA - As 
despesas decorrentes deste ato correrão por conta das dota-
ções próprias. E por estarem de acordo com relação a todas as 
cláusulas e cada uma em particular, firmam ambas as partes 
presente instrumento declaratório de reconhecimento de vincu-
lo empregatício o qual será publicado no Diário Oficial do Muni-
cípio, para que produza os efeitos jurídicos desejados.                                                                        
FORTALEZA, 01 de novembro de 1988.  Dr. Silvio Paulo da 
C.A.R. Furtado. EMPREGADOR. Francsico Eduardo Eloi. 
EMPREGADOR. TESTEMUNHAS: Assinatura Ilegível. 
*** *** *** 
 
 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHE-
CIMENTO DE VINCULO EMPREGATICIO - Por este instru-
mento particular que assinam entre si, de um lado, INSTITUTO 
DR.JOSÉ FROTA, representado por Dr. Silvio Paulo da C.A.R. 
Furtado, doravante denominado, simplesmente, EMPREGA-
DOR, e, do outro lado, FRANCISCO IVAN LINO DE ANDRADE 
doravante denominado, simplesmente EMPREGADO, é reco-
nhecido, pelo primeiro, o vinculo empregatício entre ambos, o 
que é feito com base nas cláusulas e condições seguintes: 
PRIMEIRA - O EMPREGADOR, levando em consideração a 
necessidade do serviço e tendo em vista que o EMPREGADO 
vem exercendo, regularmente, as funções que lhe foram come-
tidas. (Lavador), resolve regularizar a situação deste perante a 
Administração Pública Municipal, mediante o reconhecimento 
do seu vínculo empregatício, a partir de 08.01.88. SEGUNDA - 
O EMPREGADO, por seu turno, obriga-se a continuar cumprin-
do as tarefas inerentes ás suas funções, no INSTITUTO DR. 
JOSÉ FROTA, em 045 horas semanais, que podem ser esten-
didas por mais duas (2) horas suplementares diárias, sempre 
que se fizer necessário, de acordo com o disposto no art. 59 da 
CLT, podendo também ser transferido para qualquer outra 
Secretária e/ou Departamento, desde que respeitada sua habi-
litação profissional. TERCEIRA - O EMPREGADOR obriga-se a 
pagar  ao EMPREGADO, a título de remuneração pelos servi-
ços que este vier a prestar, o salário mensal de (Cz$ 
40.952,00), no qual está incluído o repouso semanal. QUARTA 
-  Reconhecido, pois, o vinculo empregatício a que se refere o 
presente instrumento, a relação entre EMPREGADOR e EM-
PREGADO reger-se-á pelas normas contidas na Consolidação 
das Leis do Trabalho, aplicando-se, subsidiariamente, a Legis-
lação Municipal pertinente à espécie. QUINTA - O EMPREGA-
DOR descontará dos salários a serem pagos ao EMPREGA-
DO, não só as quantias previstas na legislação em vigor como 
toda e qualquer importância correspondente ao ressarcimento 
de danos que este lhe venha causar, por dolo ou culpa, nos 
termos do art. 452 da CLT. SEXTA - As despesas decorrentes 
deste ato correrão por conta das dotações próprias. E por esta-
rem de acordo com relação a todas as cláusulas e cada uma 
em particular, firmam ambas as partes presente instrumento 
declaratório de reconhecimento de vinculo empregatício o qual 
será publicado no Diário Oficial do Município, para que produza 
os efeitos jurídicos desejados. FORTALEZA, 01 de novembro 
de 1988. Dr. Silvio Paulo da C.A.R. Furtado. EMPREGADOR. 
Francisco Ivan Lino de Andrade. EMPREGADO.  
*** *** *** 
 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - INSTITUTO DR. 
JOSÉ FROTA - IJF - PREGÃO ELETRÔNICO - 261/2018 - 
EDITAL Nº 4061/18 - HOMOLOGO - o resultado do Procedi-
mento Licitatório nº P898665/2017, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 261/2018, Edital nº 4061/18, objetivando o      
REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE AGULHAS (HIPODÉRMICAS E GENGIVAIS) 
E SERINGAS (HIPODÉRMICAS), PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF, DO 
HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA DRA. LÚCIA DE FÁTI-
MA RIBEIRO GUIMARÃES SÁ – HIF, HOSPITAL DISTRITAL 
GONZAGA MOTA MESSEJANA – HDGMM, HOSPITAL DIS-
TRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – HNSC, HOS-
PITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARÁ - 
HDGMBC, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ 
DE ALENCAR – CEMJA, HOSPITAL DISTRITAL DR. EVAN-
DRO AYRES DE MOURA – HDEAM, HOSPITAL DISTRITAL 
GONZAGA MOTA JOSÉ WALTER – HDGMJW, HOSPITAL 
DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA – HDMJ-
BO, HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEI-
RA – HDEBO, HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE 
DRA. ZILDA ARNS NEUMANN – HMDZAN E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS (SERVIÇO DE ATENDIMEN-
TO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU E CÉLULA DE ASSIS-
TÊNCIA FARMACÊUTICA – CELAF), DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com as empresas: CIRÚR-
GICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI-
COS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA., CNPJ nº 
61.418.042/0001-31, para os lotes 08 e 31, com o valor total da 
empresa em R$ 279.972,81 (duzentos e setenta e nove mil, 
novecentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), 
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPI-
TALARES EIRELI ,CNPJ nº 05.382.899/0001-78, para os lotes 
09, 11, 13, 28 e 32, com o valor total da empresa em                      
R$ 530.104,41 (quinhentos e trinta mil, cento e quatro reais e 
quarenta e um centavos), INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS 
LTDA, CNPJ nº 59.309.302/0001-99, para os lotes 10, 12, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 29, com o valor total da 
empresa em R$ 2.621.294,15 (dois milhões, seiscentos e vinte 
e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e quinze centa-
vos), PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME., 
CNPJ nº 19.659.691/0001-68, para o lote 25, com o valor total 
da empresa em R$ 46.119,60 (quarenta e seis mil, cento e 
dezenove reais e sessenta centavos), PROSAÚDE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP, CNPJ nº 26.383.168/ 
0001-17, para o lote 27, com o valor total da empresa em                 
R$ 55.343,52 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e 
três reais e cinquenta e dois centavos), MEDICENTRO       
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP., CNPJ nº 
27.105.456/ 0001-72, para o lote 30, com o valor total da em-
presa em R$ 18.698,32 (dezoito mil, seiscentos e noventa e 
oito reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor global da 
licitação em R$ 3.551.532,81 (três milhões, quinhentos e cin-
quenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um 
centavos). A despesa decorrente desta licitação correrá às 
contas das dotações orçamentárias consignadas aos Proje-
tos/Atividade: IJF - Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.2470. 
0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 
1.213.0000.00.00 e 1.214.0000.00.00, do orçamento do Institu-
to Dr. José Frota - IJF; HDEBO – Projeto/Atividade 
25.916.10.302.0123.2621.0009 Elemento de Despesa 33.90.30 
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDMJBO – Proje-
to/Atividade 25.911.10.302.0123.2621.0004 Elemento de Des-
pesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00. HDEAM – 
Projeto/Atividade 25.910.10.302.0123.2621.0003 Elemento de 
Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; 
HDGMBC – Projeto/Atividade 25.908.10.302.0123.2621.0001 
Elemento 
de 
Despesa 
33.90.30 
Fonte 
de 
Recurso 
1.214.0000.00.00; HDGMM – Projeto/Atividade 25.915.10.302. 
0123.2621.0008 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de 
Recurso 1.214.0000.00.00; HDGMJW – Projeto/Atividade 
25.913.10.302.0123.2621.0006 Elemento de Despesa 33.90.30 
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HMDZAN - Projeto/ Ativi-
dade 25.918.10.302.0124.2545.0001 Elemento de Despesa 
33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HNSC – Proje-
to/Atividade 25.914.10.302.0123.2621.0007 Elemento de Des-
pesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HIF -     
Projeto/Atividade 25.912.10.302.0123.2621.0005 Elemento de 
Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; 
SMS/CEMJA - Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.2528. 
0002 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 
1.214.0000.00.00; SMS/SAMU - Projeto/Atividade 25.901. 
10.302.0123.2528.0005 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte 
de Recurso 1.214.0000.00.00; SMS/CELAF - Projeto/Atividade 
25.901.10.302.0127.2518.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 

                            

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