DOMFO 30/05/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 30 DE MAIO DE 2018 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 52 
 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 108/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P101468/2018 - Natureza do Ato: CON-
TRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E A 
CARNEIRRIL COMERCIAL EIRELI ME.,INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº.04.210.378/0001-70. Objeto: CONSTITUI O OBJETO DESTE 
CONTRATO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HIV/AIDS/TUBERCULOSE, ATENDI-
DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 347/2017 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2018, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO 
ÚNICO AO PRESENTE CONTRATO. Fundamentação: O presente contrato tem como fundamento a Ata de Registro de Preços nº 
120/2018, oriunda do Pregão Eletrônico nº 347/2017 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 
P101468/2018, os preceitos do direito público, as Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alterações posteriores e ou-
tras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.123.983,00 
(hum milhão, cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e três reais), sem direito a reajustes. Prazo de Vigência e Execução: O 
prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do pará-
grafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a 
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após emissão de empenho,limitado à vigência do contrato. Recursos orçamentá-
rios: As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pelas fontes de recursos abaixo consignadas: • 
25901.10.305.0128.2044.0002, elemento de despesa 33.90.32; fonte 0300, da Ação de Manutenção das Redes Temáticas de Condi-
ções Crônicas (IST / HIV / AIDS / Hepatites Virais); • 25901.10.305.0128.2044.0002, elemento de despesa 33.90.32; fonte 0900, da 
Ação de Manutenção das Redes Temáticas de Condições Crônicas (IST / HIV / AIDS / Hepatites Virais); Data da assinatura: Fortale-
za/CE, 14 de maio de 2018. Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS. Pedro Paulo 
da Silva Feitosa - CARNEIRRIL COMERCIAL EIRELI - ME. 
 
ANEXO ÚNICO DO CONTRATO Nº 108/2018 – SMS 
 
Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a CONTRATANTE e a empresa CARNEIRRIL COMERCIAL 
EIRELI - ME, cujos preços, especificações e quantitativos estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Eletrônico n° 
347/2017. 
 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
 
CARNEIRRIL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 04.210.378/0001-70 
 
 
TUBERCULOSE 
IST/AIDS 
TOTAL 
LOTE ESPECIFICAÇÃO 
UNID.  
P. 
UNIT 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL (R$) 
QTDE 
P. 
TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. 
TOTAL 
(R$) 
1 
Cestas Básicas (ARROZ branco 
classe: longo fino; tipo 1. KG Quant. 
04 / FEIJÃO carioquinha; grupo 1 
KG Quant. 3 / AÇÚCAR cristal, 
origem vegetal KG Quant. 3 / FARI-
NHA de mandioca torrada classe 
branca tipo 1 grupo seca , subgrupo 
fina KG Quant. 1 / MASSA DE MI-
LHO sem indicação de sal Pct. 
Quant. 2 / BISCOITO salgado tipo 
cream cracker Pct Quant. 2 / MA-
CARRÃO tipo espaguete Pct Quant 
4 / CAFÉ torrado e moído Pct 250g 
Quant. 3 / SARDINHA enlatada com 
óleo Lata Quant. 2 / ÓLEO de soja 
refinado garrafa plástica tipo PET 
Quant. 1 / LEITE EM Pó integral com 
200g Pct Quant. 6 / CARNE BOVINA  
dessecada charque  1000g KG 
Quant. 1 / RAPADURA tablet  em 
barra Unid Quant. 2 / MARGARINA 
vegetal com sal 500 g Unid Quant. 
1) 
MARCA: CARNEIRRIL 
CESTAS 
       118,94  7200 
     856.368,00  2250 
  267.615,00  9450 
  1.123.983,00  
VALOR TOTAL POR ÓRGÃO  
 R$ 856.368,00  
 R$ 267.615,00  
 R$ 1.123.983,00  
 
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. Quanto à entrega: 2.1.1. Os produtos serão solicitados pela CONTRATANTE e deverão 
ser entregues no endereço relacionado abaixo, conforme o seu destino, no horário de 08h00min as 12h00min e 13h00min as 
17h00min, ou em outro local previamente indicado pela CONTRATANTE, dentro do perímetro urbano da Capital do Estado do Ceará, 
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela CONTRATADA e os produtos 
deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a não 
observância dessas condições, implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização 
por parte da inadimplente. 
 
LOCAL DE ENTREGA 
SETOR / ORGÃO 
ENDEREÇO / TELEFONE 
Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde - SMS 
Rua Major Facundo 1.395 – Centro, Fortaleza, Ceará 
Telefone: (85) 3452-6303 

                            

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