DOMFO 30/05/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 30 DE MAIO DE 2018 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 55 
 
 
DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 
VALOR UNIT. 
VALOR TOTAL 
Água Mineral Sem Gás, acondicio-
nada em garrafões plásticos de 20 
litros, transparentes, higienizados 
na parte interna e externa dos 
garrafões, com protetor na parte 
superior e lacre de segurança, 
fornecido mediante a troca de 
vasilhames (reposição), disponibili-
zados pela empresa contratada, que 
atendam as normas da ABNT e 
devidamente aprovada pelo órgão 
de fiscalização e controle.  
1500 UN. 
R$ 5,50 
R$ 8.250,00 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste 
Contrato correrão através dos recursos da Secretaria Municipal 
da Cultura de Fortaleza – SECULTFOR, conforme a seguinte 
dotação orçamentária: Programa: 13.122.0001.2016.0037; 
Elemento de despesa: 339030; Fonte: 0101 - SECULTFOR. 
VALOR: O valor contratual global importa na quantia de                   
R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais). DO PAGA-
MENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias conta-
dos da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta 
corrente em nome da CONTRATADA, no Banco do Brasil. 
VIGÊNCIA:  O presente contrato terá prazo de vigência é de 12 
(doze) meses, contados  da sua publicação. DA FISCALIZA-
ÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada 
pela Sra. KILVIA SOARES BARROS MENEZES, CPF: 
838.752.203-15, especialmente designada para este fim pela 
CONTRATANTE. FORO: Fortaleza – Ceará. SIGNATÁRIOS: 
Paola Braga de Medeiros – SECRETÁRIA EXECUTIVA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA e 
ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA, 
por meio de seu representante legal Priscila Fragoso Aguiar. 
DATA: 10 de maio de 2018. 
*** *** *** 
 
 
TERMO DE ADESÃO Nº 02/2018 À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - CONSIDERANDO as informações 
constantes no Processo Administrativo SPU n° P164328/2018. 
CONSIDERANDO a Justificativa Técnica, Termo de Referência 
e solicitação da Coordenadoria Administrativo Financeira – 
COAFI. CONSIDERANDO a autorização de adesão à Ata de 
Registros de Preços n° 004/2018 advinda do Pregão Eletrônico 
nº 0339/2017, concedida pela Secretaria Municipal do Plane-
jamento Orçamento e Gestão - SEPOG. CONSIDERANDO o 
aceite à adesão pela empresa ACQUA RIOS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA., aceitando o fornecimento de 
água sem gás, objeto da ata em questão para a Secretaria 
Municipal da Cultura de Fortaleza e seus equipamentos cultu-
rais, sem prejudicar os interesses do órgão gerenciador da ata. 
RESOLVE a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, 
aderir à Ata de Registro de Preço nº 004/2018, originária do 
Pregão Eletrônico nº 0339/2017, concedida pela Secretaria 
Municipal do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG., 
objetivando a aquisição dos itens respectivos no Anexo único 
deste Termo de Adesão. Fortaleza/CE, 10 de maio de 2018. 
Paola Braga de Medeiros - SECRETÁRIA EXECUTIVA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA - 
SECULTFOR. 
 
ANEXO ÚNICO AO TERMO DE  
ADESÃO Nº  02/2018/SECULTFOR 
 
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU-
RA DE FORTALEZA/CE – SECULTFOR, estabelecida na Rua 
Pereira Filgueiras, nº 04, bairro Centro, CEP: 60.160-150, For-
taleza/CE. 
ITEM DO 
PREGÃO 
DESCRIÇÃO DO ITEM 
 
QDE. 
 
VALOR 
UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 
01 
Água Mineral Sem Gás, 
acondicionada em garra-
fões plásticos de 20 litros, 
transparentes, 
higieniza-
dos na parte interna e 
externa 
dos 
garrafões, 
com protetor na parte 
superior e lacre de segu-
rança, fornecido mediante 
a troca de vasilhames 
(reposição), disponibiliza-
dos pela empresa contra-
tada, que atendam as 
normas da ABNT e devi-
damente aprovada pelo 
órgão de fiscalização e 
controle.  
1500 
R$ 5,50 
R$ 8.250,00 
 
TOTAL R$ 8.250,00 
 
Fortaleza/CE, 10 de maio de 2018. Paola Braga de Medeiros - 
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
CULTURA DE FORTALEZA - SECULTFOR.  
*** *** *** 
 
 
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO N° 
62/2018/SECULTFOR - No Contrato nº 62/2018, publicado no 
D.O.M. dia 22/03/2018: ONDE SE LÊ: DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orça-
mentária: 13.122.0001.2016.0001, Elemento de Despesa: 
339030, Fonte: 0101. LEIA-SE: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária -  
Programa: 13.122. 0001.2016.0037, Elemento de Despesa: 
339039, 
Fonte: 
0101 
e 
Sequencial: 
16. 
Programa: 
13.392.0194.2389.0001, Elemento de Despesa: 339039, Fonte: 
0101 e Sequencial: 276. Permanecem inalteradas as demais 
disposições contidas no respectivo Extrato. Fortaleza/CE, 17 de 
maio de 2018. Paola Braga de Medeiros - SECRETÁRIA 
EXECUTIVA DA SECULTFOR. 
 
SECRETARIA REGIONAL I 
 
 
PORTARIA Nº 0034/2018 - O SECRETÁRIO            
DA SECRETARIA REGIONAL I – SER I, no uso de suas atri-
buições legais. CONSIDERANDO a necessidade de designar 
Comissão fiscalizadora para a comprovação de adequação do 
objeto aos termos contratuais, em atendimento ao disposto nos 
artigos 73 e 76, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993. RESOLVE: Art. 1º - Fica designada a Comissão fiscaliza-
dora, para acompanhar, fiscalizar, gerenciar e supervisionar o 
objeto do Contrato nº 009/2018, cujo fundamento está nas 
normas e condições estabelecidas no edital de Concorrência 
Pública nº 002/2018 – Sistema de Registro de Preços, que 
responsabilizar-se-á pelo fiel cumprimento contratual, até a 
conclusão da obra, que deverá estar em conformidade com as 
especificações contidas no Contrato em epígrafe. Art. 2º - 
Comporão a Comissão os seguintes servidores: 
 
Sidney Gonçalves Santana 
Eng. Civil – RNP: 060739973-2 
Roberto Martins Vale Borges 
Eng. Civil – RNP: 060589423-0 
 Antônio Willes Mattos de Macedo 
Eng. Civil – RNP: 070263117-6 
 
Art. 3º - A Comissão designada deverá rejeitar os serviços 
realizados que estejam em desacordo com as especificações 
contidas no Contrato, acima mencionado Art. 4º - Estando os 
serviços em conformidade com as especificações contidas no 
Contrato, a Comissão procederá a emissão de Atesto, devida-
mente assinado por ambas as partes, caso necessário. Art. 5º - 

                            

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