DOMFO 31/01/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 41
ATO Nº 29/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013. RESOLVE atribuir a ANA ESTELA FERNANDES LEITE,
Secretária Municipal da Saúde, a importância de R$ 1.100,00
(Um mil e cem reais), valor esse estipulado nos termos do
Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a 02 (duas)
diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento,
consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e
conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/
Rio de Janeiro/Fortaleza, com o objetivo participar de
reunião para acompanhamento do plano do Programa Avança-
do de Implementação de Políticas para a Primeira Infância, no
dia 22/02/2019, devendo a despesa correr por conta das se-
guintes dotações orçamentárias: Diárias - 25.901.10.122.0001.
2016.0025 Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 121100000
000, Seq. 19 da Ação de Manutenção e Funcionamento Admi-
nistrativo, consignadas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de
Despesa 3.3.90.33 Fonte 1001.0000.0001, consignadas à
Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigen-
te. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALE-
ZA, em 29 de janeiro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
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ATO Nº 30/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013. RESOLVE atribuir a CRISTIANA FERREIRA DA SILVA,
Enfermeira, a importância de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais),
valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de
13.11.13, correspondente a 02 (duas) diárias da Região II
(acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/
Fortaleza, com o objetivo de acompanhar a Sra. Ana Estela
Fernandes Leite e participar de reunião para acompanhamento
do plano do Programa Avançado de Implementação de Políti-
cas para a Primeira Infância, no dia 22/02/2019, devendo a
despesa correr por conta das seguintes dotações orçamentá-
rias: Diárias - 25.901.10.122.0001.2016.0025 Elemento de
Despesa 33.90.14, Fonte 121100000000, seq.19 da Ação de
Manutenção e Funcionamento Administrativo, consignadas à
Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Passagens - 15.101.
04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 3.3.90.33 Fonte
1001.0000.0001, consignadas à Secretaria Municipal de
Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 29 de janeiro de
2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE GOVERNO.
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ATO Nº 31/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013. RESOLVE atribuir a OLINDA MARIA DOS SANTOS,
Secretária Executiva, a importância de R$ 1.100,00 (Um mil e
cem reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n°
13.251, de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) diárias da
Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante
o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder
passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/
Fortaleza, com o objetivo representar o município de Fortaleza,
Novas Contratação PMCMV, Seleção Pró-moradia, Contratos
OGU (TCE), Contratação Luiz Gonzaga - Fortaleza no Ministé-
rio das Cidades, reunião que ocorrerá em Brasília, no dia
01/02/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes
dotações orçamentárias: Diárias - 16.122.0001.2016.0038,
Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.0001, con-
signadas à Fundação de Desenvolvimento Habitacional de
Fortaleza (HABITAFOR); Passagens - 15.122.04.122.0001.
2016.0009,
Elemento
de
Despesa
3.3.90.33
Fonte
1001.0000.0001, consignadas à Secretaria Municipal de
Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 29 de janeiro de
2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE GOVERNO.
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ATO Nº 32/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013. RESOLVE atribuir a MORONI BING TORGAN, Vice-
Prefeito, a importância de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais),
valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de
13.11.13, correspondente a 03 (três) diárias da Região II
(acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo, do mesmo, do Art. 3°
do § 2°), passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/
Fortaleza, com o objetivo de participar da audiência oficial com
Vossa Excelência o Ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni para
tratar de assuntos de interesse do Município de Fortaleza, nos
dias 30/01/2019 e 31/01/2019, devendo a despesa correr por
conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias -
04.122.0001.2016.0005, Elemento de Despesa 33.90.14 Fonte
1001.0000.0001 consignadas ao Gabinete da Vice Prefeitura
(GABVICE); Passagem - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Ele-
mento de Despesa 33.90.33 Fonte 1001.0000.0001, consigna-
das à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento
vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE
FORTALEZA, em 29 de janeiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
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PORTARIA Nº 0090/2019 - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 24.999,07 (Vinte e quatro mil, nove-
centos e noventa e nove reais e sete centavos), referente aos
serviços de publicidade pela empresa, SLOGAN PROPAGAN-
DA LTDA, CNPJ 06.616.825/0001-11, através do contrato
023/2018.
CREDOR
VALOR RECONHECIDO (R$)
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 741,20
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 3.791,25
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 609,95
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 3.184,78
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 967,85
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 1.027,65
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 1.777,68
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 2.663,95
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 607,55
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 2.388,10
SLOGAN PROPAGANDA LTDA
R$ 218,00
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO, em 29 de janeiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
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