DOMFO 04/07/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 04 DE JULHO DE 2018
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 29
4.320/1964, do art. 22 e § 1º e § 2º do Decreto Federal nº
93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de exer-
cício anterior. CONSIDERANDO o Decreto nº 13.297, de 10 de
fevereiro de 2014, que fixa as competências de ordenadores de
despesas dos órgãos pertencentes à Administração Pública
Municipal. CONSIDERANDO o Decreto nº 12.472/2008, que
dispõe sobre os procedimentos para inscrição e execução dos
Restos a Pagar e depósitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1º -
RECONHECER A DÍVIDA em favor da empresa FARMACE
INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACËUTICA CEARENSE LTDA,
conforme débito remanescente do exercício anterior para a
regularização de pagamento pela aquisição de medicamentos
destinados ao Hospital Distrital Gonzaga Mota/Messejana –
HDGMM, com base no Contrato nº 105/2016 - SMS, cujo obje-
to é a “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÕES DE
GRANDE VOLUME), DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA
REDE MUNICIPAL DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UR-
GÊNCIA - SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2015”, na soma de
R$ 53.799,60 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e
nove reais e sessenta centavos), sendo o valor de
R$ 14.115,60 (quatorze mil, cento e quinze reais e sessenta
centavos) relativo à Nota de Empenho nº 915 (Processo Admi-
nistrativo nº. P420726/2016); sendo o valor de R$ 14.460,00
(quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais) relativo à Nota de
Empenho nº. 905 (Processo Administrativo nº P420690/2016);
sendo o valor de R$ 13.944,00 (treze mil, novecentos e quaren-
ta e quatro reais) relativo à Nota de Empenho nº 901 (Processo
Administrativo nº P420677/2016); e, o valor de R$ 11.280,00
(onze mil, duzentos e oitenta reais) relativo à Nota de Empenho
nº. 914 (Processo Administrativo nº P420701/2016). Art. 2º - O
valor supra referido será empenhado e terá a seguinte dotação
orçamentária: • 25915.10.302.0123.2621.0008, elemento de
despesa 33.90.92, fonte 0900, da Ação de Manutenção do
Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana/HDGMM. Registre-
se, publique-se e cumpra-se. Fortaleza/CE, 20 de junho de
2018. Ana Estela Fernandes Leite - SECRETÁRIA ADJUNTA
- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2018 - SEINF
- PREGÃO ELETRÔNICO N° 353/2017 - ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 06/2018 - ÓRGÃO: Secretaria Municipal da
Infraestrutura - SEINF - CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº P220480/2018- SEINF.
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal
da Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino
Rocha, 1343B, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº
04.889.850/0001-43, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada por sua Secretária Engª Ana Manuela
Marinho Nogueira, brasileira, inscrita no CREA/CE nº 14.921D,
residente e domiciliada nesta capital. CONTRATADA: BRI-
LHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, com sede na Rua
Rubens Monte, nº 225, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-
025, Fortaleza/CE, Telefone: (85) 3033-6950, inscrita no CNPJ
nº 26.230.868/0001-71, doravante denominada CONTRATA-
DA, representada neste ato pelo Sr. Daniel Fernando Albu-
querque de Oliveira, brasileiro, inscrito no RG/MF sob o nº
96002028250 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº
619.386.963-87, residente e domiciliado nesta capital. DO
OBJETO: FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEI-
TURA DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICA-
ÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A –
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. LOTES 03 e 04. DA
FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamen-
to o edital do Pregão Eletrônico n° 353/2017 e seus anexos, o
que consta nos autos do Processo Administrativo nº
P860125/2017, os preceitos do direito público, Lei Federal nº
10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias
ao cumprimento de seu objeto, bem como nas informações
constantes do Processo Administrativo nº P220480/2018. DO
VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contra-
tual global importa na quantia de R$ 208,30 (duzentos e oito
reais e trinta centavos). Os preços são irreajustáveis. DA
FORMA DE FORNECIMENTO: A entrega do objeto dar-se-á
sob a forma INTEGRAL, nos termos estabelecidos na Cláusula
Décima do presente instrumento, de acordo com a necessidade
da Administração, no quantitativo devidamente identificado na
Ordem de Fornecimento e na respectiva Nota de Empenho.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorren-
tes da contratação serão provenientes dos Recursos: Proje-
to/Atividade 27101.15.122.0001.2016.0029, Elemento de Des-
pesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0101, do orçamento da
Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF. DO PRAZO DE
VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O Contrato terá prazo de vigên-
cia adstrita aos créditos orçamentários anuais, conforme o
caput do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de
execução está atrelado ao prazo de vigência e terá início 24
horas após a emissão da Primeira Ordem de Fornecimento. Os
prazos de vigência e de execução deste contrato não admitem
prorrogação. DA GARANTIA CONTRATUAL: Após a homolo-
gação do objeto do certame e até a data da contratação, o
licitante vencedor deverá prestar garantia contratual correspon-
dente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em
conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal nº
8.666/1993, vedada à prestação de garantia através de Título
da Dívida Agrária. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual
será acompanhada pelo Sr. Tibério Fábio B. Furtado, matrícula
nº 17929 doravante denominado GESTOR e fiscalizada pelo
Sr. Carlos André Ferreira Lopes, matrícula nº 86486, especial-
mente designados para este fim pela CONTRATANTE, de
acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº
8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: 19 de junho de 2018.
ASSINAM O TERMO: Engª Ana Manuela Marinho Nogueira -
SECRETÁRIA DA SEINF. Daniel Fernando Albuquerque de
Oliveira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. Francisca
Daiane Matias Abreu e Jamily Pinheiro dos Santos - TESTE-
MUNHAS. VISTO: Gláucio Valença Pereira Rangel - COOR-
DENADOR JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 19 de junho de
2018. Engª Ana Manuela Marinho Nogueira - CREA/CE
14.921D - SECRETÁRIA DA SEINF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2018 - SEINF
- PREGÃO ELETRÔNICO N° 357/2016 - ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 12/2017 - ÓRGÃO: Secretaria Municipal da
Infraestrutura - SEINF - CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº P218264/2018- SEINF.
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal
da Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino
Rocha, 1343B, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº
04.889.850/0001-43, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada por sua Secretária Engª Ana Manuela
Marinho Nogueira, brasileira, inscrita no CREA/CE nº 14.921D,
residente e domiciliada nesta capital. CONTRATADA: E DE
BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, com sede na
Rua 01, nº 140 – Casa A, Bairro: Conjunto Pequeno Mondubim,
CEP: 60.762-675, Fortaleza/CE,Telefone: (85) 3473-4264,
email:
supritudo1@hotmail.com,
inscrita
no
CNPJ
nº
18.580.660/0001-54, doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato pela Sra Kecia Nayany Barbosa da
Silva, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o
nº 057.183.903-71, residente e domiciliada nesta capital. DO
OBJETO: FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEI-
TURA DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICA-
ÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A –
Fechar