DOMFO 22/01/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 22 DE JANEIRO DE 2019
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 13
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 - Despesas de Exercícios
Anteriores, consignado a SEGOV - Secretaria Municipal de
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO, em 21 de janeiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0086/2019 – O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 4.497.772,31 (Quatro milhões qua-
trocentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e dois reais
e trinta e um centavos), referente aos serviços de publicidade
pela empresa, BOLERO SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E
PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 08.270.521/0001-70, através do
Contrato 023/2018.
CREDOR
VALOR RECONHECIDO (R$)
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 2.690,25
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 1.071.096,50
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 475.000,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 332.500,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 285.000,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 38.000,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 23.955,05
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 24.125,71
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 1.462.601,95
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 242.063,80
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 132.729,25
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 40.750,25
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 20.784,10
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 299.817,15
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 24.781,70
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 21.876,60
TOTAL
R$ 4.497.772,31
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 - Despesas de Exercícios
Anteriores, consignado a SEGOV - Secretaria Municipal de
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO, em 21 de janeiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0087/2019 - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 1.085.435,99 (Hum milhão e oitenta
e cinco mil reais e quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa
e nove centavos), referente aos serviços de publicidade pela
empresa, BOLERO SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E
PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 08.270.521/0001-70, através do
Contrato 023/2018.
CREDOR
VALOR RECONHECIDO (R$)
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 7.410,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 6.258,60
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 6.270,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 5.415,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 4.940,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 8.091,15
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 3.249,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 6.809,60
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 5.409,30
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 12.984,60
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 52.011,74
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 6.555,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 195.016,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 195.016,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 427.500,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 142.500,00
TOTAL
R$ 1.085.435,99
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 - Despesas de Exercícios
Anteriores, consignado a SEGOV - Secretaria Municipal de
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO, em 21 de janeiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0088/2019 - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 282,13 (Duzentos e oitenta e dois
reais e treze centavos), referente aos serviços de telefonia,
prestados pela OI S.A, CNPJ 76.535.764/0001-43 no mês de
dezembro/2018, através do contrato 09/2016.
CREDOR
VALOR RECONHECIDO (R$)
OI S.A
282,13
TOTAL
282,13
Devendo, o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 Despesas de Exercícios Ante-
riores, consignado a SEGOV - Secretaria Municipal de Gover-
no, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO, em 22 de janeiro de 2019. Samuel Antônio Silva
Dias – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
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