DOMFO 26/07/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 26 DE JULHO DE 2018
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 10
Raimundo Amaro Martins Junior
62577.1
28/02/05
15
16
Pedro
Robston
Quariguasi
Vasconcelos
63072.1
01/06/05
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18
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
TERMO DE APOSTILAMENTO - Nos assenta-
mentos funcionais da servidora, RITA DE CÁSSIA LEITÃO
BEZERRA, Subinspetora, matrícula nº 60.176-01, lotada na
Guarda Municipal de Fortaleza, o seu nome foi mudado de
acordo com a Certidão de Casamento do Cartório Jaime Arari-
pe, para RITA DE CÁSSIA LEITÃO BEZERRA FRANCO
BRANDÃO. Fortaleza, 28 de junho de 2018. Romulo Reis de
Almeida - DIRETOR GERAL - GUARDA MUNICIPAL DE
FORTALEZA.
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
PORTARIA N° 36/2018 - SEFIN - O SECRETÁ-
RIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS DE FORTA-
LEZA, no uso de suas atribuições que lhe confere A Legislação
Municipal e, em atendimento ao disposto no art. 37 da Lei nº
4.320, de 1964, e nos artigos 2º, inciso III e 3º, inciso VII, do
Decreto nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014, alterado pelo
Decreto nº 13.947, de 29 de dezembro de 2016 (D.O.M de
30/12/2016), que fixa as competências dos Ordenadores de
Despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública
Municipal. RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer a dívida no valor
total de R$ 11.688,27 (onze mil seiscentos e oitenta e oito reais
e vinte e sete centavos), conforme quadro demonstrativo abai-
xo, correspondente às verbas rescisórias relativas a férias
proporcionais do período de 01/04/2016 a 31/12/2016, acresci-
do de 1/3 (um terço) constitucional, em favor de EDMUNDO
TAVARES DE MELO JUNIOR, ex-ocupante de cargo de provi-
mento em comissão de Assessor de Coordenação, Simbologia
DAS – 3, do Programa Nacional de Apoio à Gestão Adminis-
trativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, nos ter-
mos do Ato nº 3231/2016 – GABPREF (D.O.M. de 02/01/2017)
de exoneração, e Processo Administrativo nº P053710/2018.
MATRÍCULA
NOME
VALOR
110604-01
EDMUNDO TAVARES DE MELO
JUNIOR
R$ 11.688,27
Art. 2º - A despesa a que se refere o art. 1º desta Portaria,
deve correr na conta da dotação: 23.101.04.122.0001.2195.
0022, elemento de despesa 3190.94, fonte 0101, Despesas de
Exercícios Anteriores referente à indenizações e restituições
trabalhistas, consignadas no orçamento vigente da Secretaria
Municipal das Finanças. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação. SECRETARIA MUNICIPAL DAS
FINANÇAS – SEFIN, em Fortaleza/CE, aos 18 de julho de
2018. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETÁ-
RIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O SECRETÁ-
RIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS, no uso de
suas atribuições, conforme preconiza o art. 7º, inciso VI do
Decreto Municipal nº 11.251/2002, e com fundamento no art.
4º, XXII da Lei nº 10.520/2002, na Lei 8.666/1993 e CONSI-
DERANDO o procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº 147/2018 - SEFIN, ref. ao Processo Administrativo
Licitatório sob o nº P960268/2017, cujo objeto é o “REGISTRO
DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTU-
AIS DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E EXPEDIENTE
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DAS FINANÇAS DE FORTALEZA – SEFIN, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONTIDOS NO ANEXO I – Termo de Referência do Edital”, na
qual sagrou-se vencedoras as empresas abaixo. CONSIDE-
RANDO o atendimento da peça editalícia e, ainda, que os atos
praticados no processo licitatório supracitado, indicado pelo
Relatório do Pregoeiro da Central de Licitações da Prefeitura
de Fortaleza - CLFOR, Sr. Cícero Wilker Matos Tavares e sua
equipe de apoio, Aline Costa Matos e Francisca Lúcia Lourenço
de Oliveira, constante às folhas 1043 a 1064 dos autos, encon-
tram-se de acordo com a legislação pertinente. I - RESOLVE:
HOMOLOGAR OS LOTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
147/2018, do objeto licitado em favor das empresas vencedo-
ras certame: BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI –
ME, CNPJ nº 26.230.868/0001-71, para os Lotes 01, 02, 03 e
05, no VALOR GLOBAL de R$ 159.937,65 (cento e cinquenta e
nove mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco
centavos) e HOLANDA & PINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE
PAPELARIA LTDA ME, CNPJ nº 16.970.003/0001-98, para os
LOTES 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, no VALOR GLOBAL de
R$ 217.494,11 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e no-
venta e quatro reais e onze centavos), com recursos do FIDAF:
Projeto Atividade: 23.901-04.122.0001.2016.0022; Elemento de
Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recurso: 0.0101. Publique-se e
cumpra-se. Fortaleza - CE, 20 de julho de 2018. Jaime Caval-
cante de Albuquerque Filho - SECRETÁRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN.
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
ATO Nº 2565/2018 - SEPOG - A SECRETÁRIA
EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO, no uso de suas atribuições legais e, nos termos da com-
petência que lhe foi atribuída pelo Decreto nº 13.076/2013, de
08.02.2013 e artigo 1º, da Portaria nº 60, de 20.08.2015, publi-
cada no DOM de 01.09.2015. tendo em vista as disposições
dos arts. 75 e seguintes, da Lei nº 5.895, de 13 de novembro
de 1984, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Fortaleza) e, CONSIDERANDO as informações contidas no
Processo n° P996010/2017. RESOLVE: Reconhecer ao(a)
Servidor(a) ELIENE OLIVEIRA ARAÚJO, cargo: Auxiliar de
Serviços Gerais, matrícula n° 17066.01, lotado(a) Secretaria
Municipal da Saúde, o direito a 90 ( noventa) dia(s) de licença-
prêmio, relativo ao período aquisitivo de 20.09.2010 a
19.09.2015, concernente ao 6º quinquênio, cuja concessão
para início de gozo será definido posteriormente, na dependên-
cia de requerimento do(a) interessado(a), sopesados os crité-
rios da conveniência e oportunidade para a Administração
Pública Municipal. GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 19 de
julho de 2018. Maria Christina Machado Publio - SECRETÁ-
RIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO.
*** *** ***
ATO Nº 2566/2018 - SEPOG - A SECRETÁRIA
EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que
dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 13076/2013, de 08.02.2013, e
Portaria nº 60/2015, de 20.08.2015, e de acordo com o Proces-
so nº P 937684/2017. RESOLVE conceder, nos termos do
artigo 4º, da Lei nº 7.555, de 29.06.1994, o pagamento da Gra-
tificação de Atendimento Primário – GAP, no percentual de
10% (dez por cento), a incidir sobre o vencimento base, ao(a)
servidor(a) ANA PAULA CARNEIRO DE SOUSA, matrícula nº
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