DOMFO 25/02/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 25 DE FEVEREIRO DE 2019
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 26
leza - CRIFOR e Central de Regulação Ambulatorial –
CRAFOR (ou outro sistema de regulação que vier a ser instituí-
do pelo Gestor Local). Valor: Em razão deste aditivo o valor
total estimado para a execução do presente convênio será
acrescido de R$ 60.002,25 (sessenta mil, dois reais e vinte e
cinco
centavos),
perfazendo
a
quantia
total
de
até
R$ 452.607,33 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos
e sete reais e trinta e três centavos), a serem repassados em
parcelas mensais de acordo com o que consta no Plano Opera-
tivo, correspondendo ao repasse dos valores referentes ao
componente pós-fixado. Da Dotação: Os recursos financeiros
deste instrumento obedecerão as seguintes rubricas orçamen-
tárias: • 25901.10.302.0123.2540.0001, elemento de despesa
33.50.39, fonte 121400000000, da Ação de Atenção à Saúde
da População para Procedimentos em Média e Alta Complexi-
dade – Entidades Sem Fins Lucrativos. Data da assinatura:
Fortaleza/CE, 05 de fevereiro de 2019. Assinam: Joana
Angélica Paiva Maciel - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SA-
ÚDE DE FORTALEZA. Nirla Taís Machado Lima - ASSOCI-
AÇÃO PESTALOZZI DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO Nº 048/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
P422168/2018. Natureza do Ato: PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 048/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DA SAÚDE – SMS E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO
PSICOSSOCIAL DO CEARÁ - CIPC, INSCRITA NO CNPJ
SOB O Nº 11.822.392/0001-90. Objeto: O presente CONVÊ-
NIO tem por objeto integrar a CONVENIADA no Sistema Único
de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada
e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à ga-
rantia da atenção integral à saúde dos Munícipes de Fortale-
za/CE, conforme Plano Operativo definido entre as partes,
parte integrante deste instrumento, independente de transcri-
ção e que o compõe na forma de Anexo, bem como justificati-
vas e documentos acostados aos autos do processo adminis-
trativo em epígrafe. Parágrafo Único - Os serviços de saúde ora
conveniados serão executados na forma prevista do Plano
Operativo anexo a este instrumento, consistindo na prestação
de serviços de saúde ambulatorial na área de atendimen-
to/acompanhamento neuropsicomotor, com todos os procedi-
mentos disponibilizados e regulados pela Central de Regulação
de Internações de Fortaleza - CRIFOR e Central de Regulação
Ambulatorial – CRAFOR (ou outro sistema de regulação que
vier a ser instituído pelo Gestor Local). Valor: Em razão deste
aditivo o valor total estimado para a execução do presente
convênio será acrescido de R$ 633.089,60 (seiscentos e trinta
e três mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos), perfazen-
do a quantia total de até R$ 2.745.219,20 (dois milhões, sete-
centos e quarenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e
vinte centavos), a serem repassados em parcelas mensais de
acordo com o que consta no Plano Operativo, correspondendo
ao repasse dos valores referentes ao componente pós-fixado.
Da Dotação: Os recursos financeiros deste instrumento obede-
cerão as seguintes rubricas orçamentárias: • 25901.10.302.
0123.2540.0001,
elemento
de
despesa
33.50.39,
fonte
121400000000, da Ação de Atenção à Saúde da População
para Procedimentos em Média e Alta Complexidade – Entida-
des Sem Fins Lucrativos. Data da assinatura: Fortaleza/CE, 05
de fevereiro de 2019. Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel -
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA.
Maria Alvani Barreto - CENTRO DE INTEGRAÇÃO PSICOS-
SOCIAL DO CEARÁ – CIPC.
*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2018, Processo nº
P631989/2017, referente ao registro de preços para a contrata-
ção de pessoa jurídica especializada no fornecimento de insu-
mos para realizar a recarga de cartuchos e tonners de impres-
soras a laser monocromáticas, policromáticas e multifuncionais,
para atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de
Fortaleza, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de
Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do
Pregão Eletrônico nº 194/2018, com abertura em 04/09/2018,
HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso
VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e
nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro
Augusto Alves Caetano, da Central de Licitações da Prefeitura
de Fortaleza, nas páginas nºs 994 a 1003 do processo em
referência, onde foram classificadas as seguintes empresas:
JO & JO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO – ELETRO-
NICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.438.051/0001-49, para
os lotes 01 e 09, perfazendo um valor total de R$ 59.754,97
(cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e
noventa e sete centavos); INFOSHOP – COMÉRCIO ATACA-
DISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA – EIRELI - ME,
inscrita no CNPJ nº 24.710.087/0001-59, para os lotes 02, 14,
17, 18, 19, 21 e 24, perfazendo um valor total de R$ 24.227,84
(vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e
quatro centavos); BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.692.456/0001-71,
para os lotes 03, 10, 20, 22 e 23, perfazendo um valor total de
R$ 26.398,76 (vinte e seis mil trezentos e noventa e oito reais e
setenta e seis centavos); BRILHARES PRODUTOS DE LIM-
PEZA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.230.868/0001-71,
para os lotes 04, 06, 11, 12, 16 e 33, perfazendo um valor total
de R$ 13.759,44 (treze mil setecentos e cinquenta e nove reais
e quarenta e quatro centavos); MPA VALENTE SERVICE - ME,
inscrita no CNPJ nº 00.476.308/0001-08, para os lotes 05, 07,
08, 15, 25, 27, 28, 30, 31 e 32, perfazendo um valor total de
R$ 10.012,89 (dez mil doze reais e oitenta e nove centavos);
DISTRISUPRI – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME,
inscrita no CNPJ nº 10.210.196/0001-00, para o lote 13, perfa-
zendo um valor total de R$ 5.999,00 (cinco mil novecentos e
noventa e nove reais). O valor global da licitação é de
R$ 140.152,90 (cento e quarenta mil cento e cinquenta e dois
reais e noventa centavos). As despesas decorrerão às contas
das dotações consignadas ao: Projeto/Atividade Código:
25916.10.302.0123.2621.0009,
Elemento
de
Despesa
33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 121400000000, da Ação
de Manutenção do Hospital Distrital Edmilson Barros de Olivei-
ra - HDEBO; 25910.10.302.0123.2621.0003, Elemento de Des-
pesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 121400000000, da
Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de
Moura - HDEAM; 25911.10.302.0123.2621.0004, Elemento de
Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 121400000000,
da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barro-
so de Oliveira - HDMJBO; 25918.10.302.0124.2545.0001, Ele-
mento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso
121400000000, da Ação de Manutenção do Hospital e Materni-
dade Dra. Zilda Arns Neumann - HMDZAN; 25913.10.302.0123.
2621.0006, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de
Recurso 121400000000, da Ação de Manutenção do Hospital
Distrital Gonzaga Mota/José Walter - HDGMJW; 25908.10.302.
0123.2621.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0,
Fonte de Recurso 121400000000, da Ação de Manutenção do
Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará - HDGMBC;
25914.10.302.0123.2621.0007,
Elemento
de
Despesa
33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 121400000000, da Ação
de Manutenção do Hospital Distrital Nossa Senhora da Concei-
ção-HDNSC;
25915.10.302.0123.2621.0008,
Elemento
de
Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso 121400000000,
da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mo-
ta/Messejana – HDGMM; 25912.10.302.0123.2621.0005, Ele-
mento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Recurso
121400000000, da Ação de Manutenção do Hospital Infantil de
Fortaleza Dra. Lúcia de Fátima – HIF; 25901.10.302.0123.
2528.0005, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de
Recurso 121400000000, da Ação de Gestão e Manutenção da
Atenção Especializada em Saúde – SAMU; 25901.10.303.
0127.2518.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0,
Fonte de Recurso 121400000000, da Ação de Gestão e Manu-
tenção da Assistência Farmacêutica; 25901.10.304.0128.2239.
0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Iduso 0, Fonte de Re-
curso 121400000000, da Ação de Manutenção das Políticas de
Vigilância em Saúde Sanitária. Publique-se e cumpra-se. Forta-
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