DOMFO 11/02/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 11 DE FEVEREIRO DE 2019
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 13
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO, em 06 de Fevereiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0097/2019 - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 91.367,61 (noventa e um mil trezen-
tos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), referen-
te aos serviços de publicidade pela empresa, SLA PROPA-
GANDA LTDA, CNPJ 40.583.726/0002-08, através do contrato
023/2018.
CREDOR
VALOR RECONHECIDO (R$)
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 250,70
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 7.703,16
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.155,40
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 2.062,50
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.990,95
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.227,20
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 5.649,80
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 4.194,45
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 13.939,25
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 45.527,45
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.533,35
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.533,35
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.533,35
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.533,35
SLA PROPAGANDA LTDA
R$ 1.533,35
TOTAL
R$ 91.367,61
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO, em 06 de Fevereiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0098/2019 - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 124.587,68 (Cento e vinte e quatro
mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centa-
vos), referente aos serviços de publicidade pela empresa,
BOLERO SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
LTDA,
CNPJ
08.270.521/0001-70,
através
do
contrato
023/2018.
CREDOR
VALOR RECONHECIDO (R$)
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 9.028,50
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 1.227,20
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 4.004,65
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 416,65
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 1.744,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 14.453,73
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 5.550,85
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 3.597,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 47.960,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 2.180,00
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 1.227,20
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 781,30
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 8.262,20
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 8.262,20
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 15.892,20
TOTAL
R$ 124.587,68
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO, em 06 de Fevereiro de 2019. Samuel Antônio
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
PORTARIA Nº 0099/2019 - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 188.606,67 (cento e oitenta e oito
mil seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos), refe-
rente aos serviços de publicidade pela empresa, BOLERO
SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA,
CNPJ 08.270.521/0001-70, através do contrato 023/2018.
CREDOR
VALOR RECONHECIDO (R$)
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 15.892,20
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 26.410,65
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 27.676,05
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 61.811,54
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 26.159,95
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 4.396,85
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 3.562,25
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
R$ 1.611,38
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