DOMFO 24/10/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 24 DE OUTUBRO DE 2018
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 52
8.2
MAQUINA
PARA
TRICO-
TOMIA
MÁQUINA
2
850,00
1.700,00
0
0
2
1.700,00
VL. CONTRATADO – R$ 2.870,00
REPLANILHADO
0,00%
2.870,00
LOTE 10
10.1
DOSADOR DE LACTATO
ITEM
1
1.500,00
1.500,00
0
0
1
1.500,00
10.2
TECIDO DE TNT
METRO
800
0,40
320,00
0
1130
1930
772,00
VL. CONTRATADO – R$ 1.820,00
REPLANILHADO
24,84%
R$ 2.272,00
LOTE 12
12.1
CARRINHO AUXILIAR TUB
COM 2 PRATEL
ITEM
2
459,45
918,90
0
0
2
918,90
12.2
CAMPO
OPERATORIO
50X45 (50 UND)
UNID
3200
1,90
6.080,00
0
610
3810
7.239,00
12.3
AVENTAL CIRURGICO
PCTE
80
1,90
152,00
0
516
596
1.132,40
12.4
LUVAS PROCEDIMENTO M
CAIXA
100
28,00
2.800,00
0
50
150
4.200,00
12.5
ESTETOSCÓPIO
ADULTO
MOD. CLINICO
ITEM
12
150,00
1.800,00
0
0
12
1.800,00
12.6
SUPORTE PARA SORO
ITEM
1
296,00
296,00
0
0
1
296,00
12.7
TERMÓMETRO DIGITAL
ITEM
4
38,00
152,00
0
0
4
152,00
12.8
IODOPOLVIDONA DEGER-
MANTE
LITRO
48
24,90
1.195,20
0
20
68
1.693,20
12.9
CLOREXIDINA 2%
LITRO
48
19,00
912,00
0
0
48
912,00
12.10 ÁGUA
OXIGENADA
10
VOLUMES
LITRO
48
20,00
960,00
0
60
108
2.160,00
12.11 BATERIA DE GELO
ITEM
5
0,00
0
0
5
0,00
12.12 COMPRESSA CIRURGICA
UNID.
8000
1,75
14.000,00
0
2000
10000
17.500,00
12.13 ALGODÃO (500 GRAMAS)
PCTE
40
11,50
460,00
0
80
120
1.380,00
12.14 SERINGA
DESCARTÁVEL
05 ML SEM AGULHA
UNID.
500
0,20
100,00
0
660
1160
232,00
12.15 TOUCA C/100
PCTE
30
13,80
414,00
0
10
40
552,00
12.16 PAPEL
TOALHA
DUAS
DOBRAS 1400 FOLHAS
PCTE
500
25,80
12.900,00
0
40
540
13.932,00
12.17 PRO-PÉ C/100 PARES
PCTE
22
34,00
748,00
0
0
22
748,00
VL. CONTRATADO – R$ 43.888,10
REPLANILHADO
24,97%
R$ 54.847,50
TODOS OS LOTES
VL. CONTRATADO
R$ 138.209,17
REPLANILHADO
20,71% R$ 166.832,37
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O valor do contrato global importa na quantia de R$ 138.762,27 (Cento e trinta e oito mil, sete-
centos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com acréscimo de 15,31%, valor de R$ 21.161,60 (Vinte e um mil, cento e
sessenta e um reais e sessenta centavos), totalizando, após o presente aditivo, a importância de R$ 159.370,77 (cento e cinquenta e
nove mil, trezentos e setenta reais e setenta e sete centavos). CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As
despesas decorrentes deste aditivo de reajuste do contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: Dotação Orça-
mentária: 19101.10.304.0128.2086.0001; Elementos de Despesa: 33.90.30 e 44.90.52; Fonte de Recursos: 0101. LEIA-SE: CLÁUSU-
LA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente aditivo tem por objeto o acréscimo de 20,73% (Vinte vírgula setenta e três por cento) sobre
o valor global do Contrato Nº 10/2018.
PLANILHA ORIGINAL
REPLANILHAMENTO
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID
QTD
VALOR UN.
TOTAL
QTD.
TOTAL
LOTE 02
2.1
COMPRESSA CIRURGICA DE
GAZE HIDROFILA
PCTE
40
60,00
2.400,00
110
6.600,00
2.2
SCALP 23
UNID.
1140
0,45
513,00
140
63,00
2.3
SERINGA
DESCARTÁVEL
01ML COM AGULHA 13X4,5
UNID.
5800
0,23
1.334,00
7700
1.771,00
2.4
SERINGA
DESCARTÁVEL
03ML COM AGULHA 25X7
UNID.
5400
0,30
1.620,00
9400
2.820,00
2.5
LUVAS CIRURGICAS 7.0
PAR
960
2,10
2.016,00
3460
7.266,00
2.6
LÂMINA BITURI Nº 24
CAIXA
20
38,00
760,00
58
2.204,00
2.7
ESPARADRAPO 10X4,5
UNID.
40
7,30
292,00
120
876,00
2.8
IODOPOLVIDONA TOPICO
LITRO
48
36,00
1.728,00
74
2.664,00
2.9
SCALP 21
UNID.
1140
0,68
775,20
100
68,00
2.10
LUVAS PROCEDIMENTO P
CAIXA
100
28,00
2.800,00
140
3.920,00
2.11
POLIAMIDA MONOFILAMEN-
TAR N° 1
CAIXA
200
54,00
10.800,00
168
9.072,00
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