DOMFO 17/10/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 17 DE OUTUBRO DE 2018
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 15
2016. Art. 2º - O valor supra referido será empenhado e terá a
seguinte dotação orçamentária: • 25901.10.302.0123.2528.
0001, elemento de despesa 33.90.92, fonte 0900, da Ação de
Fortalecimento das Ações de Atenção Especializada e Hospita-
lar. Registre-se, publique-se e cumpra-se. fortaleza/CE, 02 de
outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETÁ-
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
*** *** ***
PORTARIA Nº 1074/2018 - A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais, instituídas pelo art. 299 da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza; art. 11 da Lei nº 8.608, de 26 de de-
zembro de 2001, e ainda, conforme o Art. 5º, X do Decreto nº
13.922, de 12 de dezembro de 2016, e Ato nº 0020/2017 de 04
de janeiro de 2017. CONSIDERANDO o que consta nos autos
do Processo Administrativo nº P988483/2017 e no Parecer/
COJUR nº 2002/2018. CONSIDERANDO a previsão legal do
art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, do art. 22 e § 1º e § 2º do
Decreto Federal nº 93.872/1986, que autoriza o pagamento de
despesas de exercício anterior. CONSIDERANDO o Decreto nº
13.297, de 10 de fevereiro de 2014, que fixa as competências
de ordenadores de despesas dos órgãos pertencentes à Admi-
nistração Pública Municipal. CONSIDERANDO o Decreto nº
12.472/2008, que dispõe sobre os procedimentos para inscri-
ção e execução dos Restos a Pagar e depósitos de terceiros.
RESOLVE: Art. 1º - RECONHECER A DÍVIDA em favor da
empresa MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
conforme débito remanescente do exercício anterior para a
regularização de pagamento pela prestação de serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva a Rede Frios – SR III, com
base no Contrato nº 323/2014 - SMS, cujo objeto é o “contrata-
ção de empresa para prestação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva com reposição de peças, quando neces-
sária, dos grupos geradores e câmaras frias e frigoríficas da
SMS e hospitais municipais, pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado nos moldes da lei, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos na proposta da contra-
tada e conforme anexo único ao presente contrato”, no valor de
R$ 1.644,46 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e seis centavos) relativo à competência de Dezembro
de 2017. Art. 2º - O valor supra referido será empenhado e terá
a seguinte dotação orçamentária: • 25901.10.303.0127.2518.
0001, elemento de despesa 33.90.92, fonte 0900, da Ação de
Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Fortaleza/CE, 01 de
outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETÁ-
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
*** *** ***
PORTARIA Nº 1075/2018 - A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais, instituídas pelo art. 299 da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza; art. 11 da Lei nº 8.608, de 26 de de-
zembro de 2001, e ainda, conforme o Art. 5º, X do Decreto nº
13.922, de 12 de dezembro de 2016, e Ato nº 0020/2017 de 04
de janeiro de 2017. CONSIDERANDO o que consta nos autos
do Processo Administrativo nº P375802/2016 e no Parecer/
COJUR nº 1997/2018. CONSIDERANDO a previsão legal do
art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, do art. 22 e § 1º e § 2º do
Decreto Federal nº 93.872/1986, que autoriza o pagamento de
despesas de exercício anterior. CONSIDERANDO o Decreto nº
13.297, de 10 de fevereiro de 2014, que fixa as competências
de ordenadores de despesas dos órgãos pertencentes à Admi-
nistração Pública Municipal. CONSIDERANDO o Decreto nº
12.472/2008, que dispõe sobre os procedimentos para inscri-
ção e execução dos Restos a Pagar e depósitos de terceiros.
RESOLVE: Art. 1º - RECONHECER A DÍVIDA em favor da R
DE F TORRES EPP, conforme débito remanescente do exercí-
cio anterior, para que se tenha a regularização do pagamento
pela aquisição de brocas, com base no Contrato nº 356/2015. -
SMS, cujo objeto é a “AQUISIÇÃO DE BROCAS DESTINADAS
AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDA-
RIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTA-
LEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTI-
TATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2015, NA PROPOSTA DA
CONTRATADA E CONFORME ANEXO ÚNICO AO PRESEN-
TE CONTRATO”, no valor de R$ 3.824,00 (três mil oitocentos e
vinte e quatro reais) referente à Nota de Empenho nº
9790/2016. Art. 2º - O valor supra referido será empenhado e
terá a seguinte dotação orçamentária: • 25901.10.302.0123.
2520.0002, elemento de despesa 33.90.92, fonte 0900, da
Ação de Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada a
Saúde - CEOS. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Fortale-
za/CE, 01 de outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel -
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
*** *** ***
PORTARIA Nº 1076/2018 - A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais, instituídas pelo art. 299 da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza; art. 11 da Lei nº 8.608, de 26 de de-
zembro de 2001, e ainda, conforme o Art. 5º, X do Decreto nº
13.922, de 12 de dezembro de 2016, e Ato nº 0020/2017 de 04
de janeiro de 2017. CONSIDERANDO o que consta nos autos
do Processo Administrativo nº P429192/2016 e no Parecer/
COJUR nº 2012/2018. CONSIDERANDO a previsão legal do
art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, do art. 22 e § 1º e § 2º do
Decreto Federal nº 93.872/1986, que autoriza o pagamento de
despesas de exercício anterior. CONSIDERANDO o Decreto nº
13.297, de 10 de fevereiro de 2014, que fixa as competências
de ordenadores de despesas dos órgãos pertencentes à Admi-
nistração Pública Municipal. CONSIDERANDO o Decreto nº
12.472/2008, que dispõe sobre os procedimentos para inscri-
ção e execução dos Restos a Pagar e depósitos de terceiros.
RESOLVE: Art. 1º - RECONHECER A DÍVIDA em favor da
empresa TICKET SERVIÇOS S/A, conforme débito remanes-
cente do exercício anterior para a regularização de pagamento
pela prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corre-
tiva a SMS e ao SAMU, com base no Contrato nº 220/2014 -
SMS, cujo objeto é o “seleção de empresa especializada para a
prestação de serviços de implantação e operação de sistema
informatizado e integrado de gestão da frota de veículos da
secretaria municipal de saúde de fortaleza e SAMU, com tecno-
logia de cartão magnético, para manutenção preventiva e cor-
retiva, incluindo o fornecimento de peças e pneus, pelo período
de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quanti-
tativos previstos no edital n° 1238/2014, na proposta da contra-
tada e conforme anexo único ao presente contrato”, no valor de
R$ 67.938,41 (sessenta e sete mil novecentos e trinta e oito
reais e quarenta e um centavos) relativo à competência de
Setembro de 2016. Art. 2º - O valor supra referido será empe-
nhado e terá a seguinte dotação orçamentária: • 25901.10.
122.0001.2016.0025, elemento de despesa 33.90.92, fonte
0900, da Ação de Manutenção e Funcionamento Administrati-
vo. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Fortaleza/CE, 02 de
outubro de 2018. Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETÁ-
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
*** *** ***
PORTARIA Nº 1077/2018 - A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais, instituídas pelo art. 299 da Lei Orgânica do
Município de Fortaleza; art. 11 da Lei nº 8.608, de 26 de de-
zembro de 2001, e ainda, conforme o Art. 5º, X do Decreto nº
13.922, de 12 de dezembro de 2016, e Ato nº 0020/2017 de 04
de janeiro de 2017. CONSIDERANDO o que consta nos autos
dos Processos Administrativos nsº P425997/2016, P426005/
2016 e P449729/2016, e nos Pareceres/COJUR nsº 1973/
2018, 1974/2018 e 1987/2018. CONSIDERANDO a previsão
legal do art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, do art. 22 e § 1º e
§ 2º do Decreto Federal nº 93.872/1986, que autoriza o paga-
mento de despesas de exercício anterior. CONSIDERANDO o
Decreto nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014, que fixa as
competências de ordenadores de despesas dos órgãos perten-
centes à Administração Pública Municipal. CONSIDERANDO o
Decreto nº 12.472/2008, que dispõe sobre os procedimentos
Fechar