DOMFO 16/04/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 16 DE ABRIL DE 2019
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 13
Lotes
Descrição
Unidade de
Fornecimento
Marca
Quantidade
Valor
Unitário
Valor
Total
34
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE,
SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIU-
RETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA
ABRASIVA, DIMENSÕES 100 X 70 X
20MM, VARIAÇÃO +/- 10MM, PARA LIM-
PEZA, EMBALAGEM COM IDENTIFICA-
ÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRI-
CANTE.
UNIDADE
BACANINHA
48
R$ 0,35
R$ 16,80
46
LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO,
RECIPIENTE 500 MILILITRO.
FRASCO
MULTIMAX
200
R$ 1,49
R$ 298,00
78
SABÃO EM PÓ – CAIXA COM 500G
CAIXA
CLINIL
50
R$ 1,49
R$ 74,50
Valor Global Total: R$ 389,30 (Trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos,
o que consta nos autos do Processo Administrativo nº P251040/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e a Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu
objeto. DO VALOR GLOBAL: dá-se ao contrato o preço global de R$ 389,30 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos), de
acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo A – Termo de Referência deste edital – Pregão Eletrônico n°
271/2018, lotes 34, 46 e 78 e na proposta da contratada, sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um)
ano, a contar da apresentação da proposta. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação serão prove-
nientes dos recursos Projeto Atividade: 17.102.06.122.0001.2016.0011, Elemento de Despesa 33.90.30, IU 0, Fonte 1.001.0000.00.01
do orçamento da Guarda Municipal de Fortaleza. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a
partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. ASSINAM:
Inspetor Rômulo Reis de Almeida – DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA e Sra Maria Zulene Pereira
Lima – REPRESENTANTE DA EMPRESA EMPRESA BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME. DATA DA ASSINATURA
DO CONTRATO: 05 de abril de 2019. Inspetor Romulo Reis de Almeida - DIRETOR GERAL.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2019 - NATUREZA DO ATO: Termo de Contrato que fazem entre si a Prefeitura de
Fortaleza através da Guarda Municipal de Fortaleza inscrita no CNPJ sob o nº 11.768.124/0001-38 e a empresa MAVI COMERCIAL
DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.027.677/0001-89. DO OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE
CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, COMPREENDENDO: UTENSÍLIOS E COMPOSTOS PARA
LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICA-
ÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES,
PREGÃO ELETRÔNICO N° 271/2018.
Lote
Descrição
Unidade de
Fornecimento
Marca
Quantidade
Valor
Unitário
Valor
Total
10
BARBANTE DE SISAL, ROLOS COM
500 METROS
ROLO
SISALTEC
5
R$ 12,21
R$ 61,05
Valor Global Total R$ 61,05 (Sessenta e um reais e cinco centavos)
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos,
o que consta nos autos do Processo Administrativo nº P251040/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu
objeto. DO VALOR GLOBAL: dá-se ao contrato o preço global de R$ 61,05 (Sessenta e um reais e cinco centavos), de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo A – Termo de Referência deste edital – Pregão Eletrônico n° 271/2018, lote 10 e na
proposta da contratada, sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da
proposta. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos Projeto Ativi-
dade: 17.102.06.122.0001.2016.0011, Elemento de Despesa 33.90.30, IU 0, Fonte 1.001.0000.00.01 do orçamento da Guarda Munici-
pal de Fortaleza. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação, deven-
do ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. ASSINAM: Inspetor Rômulo Reis de Almeida
– DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA e Sr. Eliaquim Soares Azevedo – REPRESENTANTE DA
EMPRESA MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA – ME. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de abril de
2019. Inspetor Romulo Reis de Almeida - DIRETOR GERAL.
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2019 - SEFIN - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, COM RECURSOS DO FIDAF. CONTRATADA: IAG – CONSULTORIA ADMINIS-
TRATIVA & PESQUISA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA APLICADA À SOLU-
ÇÃO INTEGRADA NA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO: O Processo Administrativo nº P244006/2018, os
preceitos do direito público, artigo 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993 (INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO), inclusive com suas alterações posteriores, Parecer Jurídico nº 08/2019 - ASJUR/SEFIN e Parecer Jurídico nº 31/2019 –
PA/PGM. DO VALOR: O valor referente à contratação da solução integrada é de R$ 1.035.848,69 (um milhão, trinta e cinco mil, oito-
centos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme proposta da CONTRATADA. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades
da Administração Fazendária Municipal - FIDAF: Projeto/Atividade: 23.901-04.128.0214.2233.0001 – Capacitação e Desenvolvimento
Profissional dos Servidores Fazendários); Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica e
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria; Fonte de Recursos: 0.1.001.0000.00.01 – Recursos Ordinários. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O
prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, e prazo de execução do serviço deste CONTRATO será de 22 (vinte e dois)
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