DOE 27/06/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados após o dia 15/12/2019. VALOR 
GLOBAL: R$ 7.499,00 (sete mil quatrocentos e noventa e nove reais) pagos 
em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
22100022.12.362.023.22631.11.33904000.10000.0.30.00 – 14516. DATA 
DA ASSINATURA: 05 de junho de 2019 SIGNATÁRIOS: Cláudio Paulo 
de Almeida - Contratante, Francisca Edileuza Melo - Contratada e TESTE-
MUNHAS: 01- Paula Regina Brito Portela 02- Pedro A. Pinheiro Rodrigues. 
Fortaleza, 18 de junho de 2019.
Margarida Maria Mota
COORDENADORA/ASJUR
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº04383316/2019
CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a EEM AGOSTINHO NERES PORTELA 
- CREDE 6 - Sobral/CE, nscrita no CNPJ n.º 07.954.514/0583-95, neste ato 
representada por seu Diretor Geral, Sr. Cláudio Paulo de Almeida CONTRA-
TADA: A&R ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – ME, inscrita no CNPJ 
sob nº 23.313.456/0001-07, Irauçuba/CE, CEP 62.620-000, representado 
neste ato pelo(a) Sr.(a) Carlos Renê Portela Cavalcante. OBJETO: O presente 
CONTRATO tem por objetivo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS – ASSESSORIA CONTÁBIL por um período de 12 
meses, em favor da EEM AGOSTINHO NERES PORTELA pertencente à 
jurisdição da CREDE 6 – Sobral. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante 
as disposições da art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica nº 2019/11224 e 
Termo de Participação nº 2019/0007, respaldados pelo Decreto Estadual nº 
28.397 de 21 de setembro de 2006 FORO: Sobral/CE. VIGÊNCIA: O presente 
Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos tendo sua vigência de 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando a partir de 01/08/2019. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de realização dos serviços de consultoria 
técnica em contabilidade será de até 20 (vinte) dias após a ciência da ordem 
de serviços, devendo o objeto do presente contrato, ser efetuado no período 
não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, após o dia 01/08/2019. 
VALOR GLOBAL: R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais) pagos 
em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
22100022.12.362.023.22631.11.33903900.10000.0.30.00 – 5280. DATA 
DA ASSINATURA: 05 de junho de 2019 SIGNATÁRIOS: Cláudio Paulo 
de Almeida - Contratante, Carlos Renê Portela Cavalcante - Contratada e 
TESTEMUNHAS: 01- Paula Regina Brito Portela 02- Pedro A. Pinheiro 
Rodrigues. Fortaleza, 18 de junho de 2019.
Margarida Maria Mota
COORDENADORA/ASJUR
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 05164715/2019
CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/
ESCOLA EEM JOSÉ FIDELES DE MOURA, inscrita no CNPJ/MF 
07.954.514/0774-20, CREDE 6 - SANTANA DO ACARAÚ/CE, neste 
ato representada por seu(sua) Coordenador(a) Geral, Sr.(a)Maria Sinara do 
Nascimento CONTRATADA: FRANCISCO DAMIAO CORREIA DE 
ALENCAR , inscrita no CNPJ sob nº 32.627.854/0001-99, representado 
neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO DAMIAO CORREIA DE ALENCAR. 
OBJETO: O presente CONTRATO 05/2019 tem por objetivo a aquisição 
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram-se deta-
lhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso 
II, alínea “a” da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto 
Estadual nº 31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, 
com fundamento na Carta Convite nº 001/2019 FORO: SANTANA DO 
ACARAÚ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 
365(Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, contado a partir da publicação no 
DOE-CE. O PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de execução do objeto deste 
contrato é de 360(Trezentos e Sessenta) dias, contado a partir da Publicação 
no DOE- CE. VALOR GLOBAL: R$ 4.601,30 (Quatro Mil seiscentos e um 
Reais e trinta Centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO 
ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.
11.33903000.27301.1.30.00 - 5254 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 10 de junho DE 2019. 
SIGNATÁRIOS: MARIA SINARA DO NASCIMENTO - CONTRATAN-
TE,FRANCISCO DAMIAO CORREIA DE ALENCAR - CONTRATADA e 
TESTEMUNHAS: 1 - Ana Edmara Cipriano 2 - Antônio Nacélio dos Santos, 
Fortaleza18 de junho de 2019.
Margarida Maria Mota
COORDENADORA/ASJUR
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº04456372/2019
CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do 
Estado / SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTA-
LEZA 1 - SEFOR 1, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0685-10, 
neste ato representada por sua coordenadora Sr(a) HERNITA CARMEM 
MAGALHÃES SOUSA CONTRATADA: J.R. ALACRINO ROCHA 
MENEZES - ME, inscrita no CNPJ nº 25.103.521/0001-03, Fortaleza/CE, 
representado neste ato pelo Senhor JOSÉ RODRIGO ALACRINO ROCHA 
MENEZES. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisi-
sição de FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , cujas descrições e 
quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este 
instrumento, independente de transcrição. Itens: 1 a 3. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea “a” da Lei 
nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto nº 31.543/2014 e 
Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta 
Convite nº 06/2019 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência 
deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta ) dias, contado a partir da 
sua publicação. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto 
deste contrato é de 350 (trezentos e cinquenta) dias, contado a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, após publicação em Diario Oficial.. 
VALOR GLOBAL: R$ 71.550,00 (Setenta e um mil quinhentos e cinquenta 
reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: 22100022.12.367.006.18665.03.33903900.20700.1.40.00-
16395 22100022.12.362.023.18064.03.33903900.10000.0.40.00-14988 
22100022.12.362.023.18064.03.33903900.20700.1.40.00-16237 
22100022.12.362.023.18823.03.33903900.20700.1.40.00-5207 
22100022.12.362.023.18064.03.33903900.10000.0.40.00-14988. DATA DA 
ASSINATURA: 04 de junho de 2019 SIGNATÁRIOS: HERNITA CARMEM 
MAGALHÃES SOUSA - Contratante, JOSÉ RODRIGO ALACRINO 
ROCHA MENEZES - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Karla Roberta 
S. de B. de Oliveira 02- Ilegível. Fortaleza, 18 de junho de 2019.
Margarida Maria Mota
COORDENADORA/ASJUR
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº04527350/2019
CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / 
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO JOÃO BARBOSA LIMA - CREDE 10- Itai-
çaba - CE, inscrita no CNPJ/MF nº 07.954.514/0330-58, neste ato representada 
pelo seu Diretor, Sr. Regilberto José Silva CONTRATADA: COMERCIAL 
ARRAIS LEMOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.026.794/0003-73, 
Limoeiro do Norte - CE, representada neste ato pelo Sr. José Cláudio Leite 
Arrais. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a Aquisição de Gás de 
Cozinha para o Programa de Alimentação Escolar em favor da ESCOLA 
DE ENSINO MÉDIO JOÃO BARBOSA LIMA pertencente à jurisdição 
da CREDE 10 / RUSSAS - CE, conforme orçamento de despesas anexo ao 
Termo de Participação nº 20190004 e que passa a fazer parte integrante deste 
Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: conso-
ante as disposições do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 
2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto 
de 2014, com fundamento na Cotação Eletrônica nº 2019/12166 e Termo 
de Participação nº 20190004, respaldados pelo Decreto Estadual nº 28.397 
de 21 de setembro de 2006 FORO: Itaiçaba / CE. VIGÊNCIA: O prazo de 
vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 
partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do 
objeto deste contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir 
do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R$ 720,00 
(setecentos e vinte reais) pagos em conformidade com o contrato original 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.04.339030
00.10000.0.30.00 - 5265. DATA DA ASSINATURA: 06 de junho de 2019 
SIGNATÁRIOS: Regilberto José Silva - Contratante, José Cláudio Leite 
Arrais - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- MÁRCIO HENRIQUE SILVA 
VIEIRA 02- RAFAEL LIMA FALCÃO . Fortaleza, 18 de junho de 2019.
Margarida Maria Mota
COORDENADORA/ASJUR
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 04219290/2019
CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/
ESCOLA DE ENSINO MONSENHOR LINHARES - CNPJ/MF 
07.954.514/0081-00 - 6ªCREDE - GROAÍRAS/CE, neste ato representada 
por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) RONIELE CARVALHO MAGALHÃES 
CONTRATADA: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR ME,inscrita 
no CNPJ sob nº 20.189.604/0001-35, representado neste ato pelo Sr. JESUS 
ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR. OBJETO: O presente CONTRATO 
005/2019 tem por objeto a prestação de SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, 
DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓ-
RIOS DE ÁGUA em favor da ESCOLADE ENISNO MÉDIO MONSENHOR 
LINHARES pertencente à jurisdição da CREDE6-Sobral. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: consoante as disposições da art. 24, Inciso II da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na 
Cotação Eletrônica nº 10647/2019e Termo de Participação004/2019,respal-
dados pelo Decreto Estadual nº 28.397 de 21 de setembro de 2006 FORO: 
GROAÍARAS/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua publicação 
no DOEPRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de realização do SERVIÇO DE 
DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUAserá de até 20 (vinte) dias após a ciência 
da ordem de serviço, devendo o objeto do presente contrato, ser efetuado no 
período não superior a 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, após a sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL: R$ 1.600,00 
(HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) pagos em conformidade com o contrato 
original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.11.3
53
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº119  | FORTALEZA, 27 DE JUNHO DE 2019

                            

Fechar