DOMFO 28/05/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 28 DE MAIO DE 2019 
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 28 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 214/2019 - SMS - PROCESSO Nº P564393/2019 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, E A EMPRESA 
ELFA MEDICAMENTOS S.A. (CNPJ Nº 09.053.134/0002-26). Objeto: CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL, DISTRIBUIDOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Fundamentação: O presente con-
trato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 299/2016 – C – SMS e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei 
Federal nº 10.520/ 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumpri-
mento de seu objeto. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 42.001,20 (quarenta e dois mil, um real e vinte centa-
vos), sem reajustes. Prazo de Vigência e de Execução: O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, 
improrrogável (art.57, caput, da Lei nº 8.666/93), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo 
único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93. Recursos orçamentários: 25901.10.846.0012.2348.0002.33.90.91.1.214.0000.00.00 – 
Ação de Cumprimento de Sentenças Judiciais. Data da assinatura: Fortaleza – CE, 14 de maio de 2019. Assinam: Joana Angélica 
Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS e João Marcelo Vidal de Oliveira – ELFA MEDICAMENTOS S.A. 
 
ANEXO ÚNICO AO CONTRATO Nº 214/2019 – SMS 
 
Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da 
Saúde, e a empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão                   
Eletrônico nº 299/2016 – C – SMS. 
 
 
 
SMS 
 
 
 
CELAF 
LOTE 
ESPECIFICAÇÃO 
UNID.  
QTDE. ARP 
P. UNIT (R$) 
QTDE 
P. TOTAL (R$) 
6 
CÓDIGO: 50503054. HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 100UI C/ 1 CANETA DESCARTÁ-
VEL 3ML + SISTEMA APLICAÇÃO. Insulina lispro associada à lispro protamina 25% + 
75% solução injetável. 
UNID.  
150 
     32,51  
120 
               3.901,20  
8 
CÓDIGO: 20120303. HUMALOG 100UI KWIKPEN 100UI C/ 5 CANETAS DESCAR-
TÁVEIS 3ML + SISTEMA APLICAÇÃO. Insulina lispro 100 ui/ml solução injetável. 
UNID.  
1500 
     25,40  
1500 
             38.100,00  
VALOR TOTAL POR ÓRGÃO  
 R$ 42.001,20  
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 221/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P645134/2019 - Natureza do Ato:             
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 
SMS E A EMPRESA LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 
19.877.285/0002-52. Objeto: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÕES DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS 
DE USO DESOFTWARES, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍ-
ODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2019 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2019, NA 
PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO ÚNICO AO PRESENTE CONTRATO. Fundamentação: O presente contrato 
tem como fundamento a Ata de Registro de Preços nº 125/2019, oriunda do Pregão Eletrônico nº 093/2019 e seus anexos, o que 
consta nos autos do Processo Administrativo nº P645134/2019, os preceitos do direito público, as Leis Federais nº 8.666/1993 e 
10.520/2002, com suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Valor: O valor con-
tratual global importa na quantia de R$ 395.158,00 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais), sem direito a rea-
justes. Prazo de Vigência e Execução: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma 
do artigo 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93, contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 
61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimen-
to da Ordem de Fornecimento, após emissão de empenho e limitado à vigência do contrato. Recursos orçamentários: As despesas 
decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pelas fontes de recursos abaixo consignadas: • 25.901.10.126.0001.1005.0020, 
elemento de despesa 44.90.40; fonte 1.211.0000.00.00, da Ação de Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de T.I.; • 
25.901.10.126.0001.1005.0020, elemento de despesa 44.90.40; fonte 1.215.0000.00.00, da Ação de Aquisição e Implantação de Pro-
dutos e Serviços de T.I.; • 25.901.10.302.0206.1023.0002, elemento de despesa 44.90.39; fonte 1.920.0000.00.02, do Desenvolvimen-
to Institucional da Secretaria Municipal da Saúde – PROREDES. Data da assinatura: Fortaleza/CE, 16 de maio de 2019. Assinam: 
Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS. François Charles Rosa Boris - LANLINK SOLU-
ÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. 
 
ANEXO ÚNICO DO CONTRATO Nº 221/2019 – SMS 
 
Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a(s) CONTRATANTE(S) e a empresa LANLINK SOLUÇÕES 
E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A., cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Eletrônico 
n° 093/2019. 
 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. 
CNPJ: 19.877.285/0002-52 
 
 
SMS 
TOTAL 
ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 
UNID. 
P. UNIT (R$) 
QTDE 
P. TOTAL (R$) 
QTDE 
P. TOTAL (R$) 
1 
PARTNUMBER: 9EA-00267 - WINDOWS SERVER DATACENTER 
UNID 
R$  4.396,14 
20 
R$   87.922,80 
20 
R$   87.922,80 
2 
PARTNUMBER: 7NQ-00300 - SQL SERVER STANDART 
UNID 
R$ 25.967,60 
2 
R$   51.935,20 
2 
R$   51.935,20 
3 
PARTNUMBER: R18-00129 - WINDOWS SERVER CAL 
UNID 
R$    20 5,98 
1000 
R$ 205.980,00 
1000 
R$ 205.980,00 
4 
PARTNUMBER: N / A - UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO 
UNID 
R$     246,60 
200 
R$   49.320,00 
200 
R$   49.320,00 
VALOR TOTAL POR ÓRGÃO 
R$ 395.158,00 
*** *** *** 

                            

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