DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 26 DE AGOSTO DE 2019 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 26 do seu vencimento, 18 de julho de 2019, conforme Cláusula décima - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. Dessa forma o novo prazo de vigência é 18 de julho de 2020, ressal- vados os valores necessários para garantir o cumprimento do objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O presente aditivo ao contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária Classificação Elemento Fonte 31101 – SDHDS 08.122.0001.2016.0034 3.3.90.39 1.001.0000.00.01 31901 – FMAS 08.244.0141.2566.0001 3.3.90.39 1.001.0000.00.01 31901 – FMAS 08.244.0141.2021.0001 3.3.90.39 1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01 31901 – FMAS 08.244.0171.2014.0001 3.3.90.39 1.311.0000.00.00 31901 – FMAS 08.244.0171.2029.0001 3.3.90.39 1.311.0000.00.00 31901 – FMAS 08.244.0210.2028.0001 3.3.90.39 1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.01 31901 – FMAS 08.244.0211.2027.0001 3.3.90.39 1.311.0000.00.00 31901 – FMAS 08.243.0211.2230.0001 3.3.90.39 1.311.0000.00.00 INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas e condições do contrato originário permanecem inal- teradas. DATA: Fortaleza - CE, 18 de julho de 2019. ASSINA- TURAS: Elpídio Nogueira Moreira - SECRETÁRIO MUNICI- PAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS. Luiz Carlos Bandeira de Mello - REPRE- SENTANTE DA EMPRESA RÁDIO TÁXI CAPITAL FORTA- LEZA LTDA - EPP. *** *** *** EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2019 - ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 22/2019 - Pregão Eletrônico nº 271/2018 - Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG - Processo Administra- tivo nº P751865/2019 (P251040/2018). CONTRATANTE: O Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - (PROCON). CONTRATADA: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.722.296/0001-17, representada neste ato pelo sr. José D’almeida, CPF 201.474.223-53, têm entre si justa e acor- dada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: 3.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, COMPREEN- DENDO: UTENSÍLIOS E COMPOSTOS PARA LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019, PARA O LOTE 08, CONSOANTE DETALHA- MENTO ABAIXO: 3.2 do lote contratado: Item Lote Descrição Marca/Fab Und Forn Qtd Valor Unitário Valor Total 1 08 ALGODÃO PARA USO GERAL COM 500G. NÉVOA PCT 20 9,99 199,80 VALOR TOTAL DO LOTE R$199,80 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 04.122.0001.2016.0035, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 1001.0000.00.01, do orçamento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON). FUNDA- MENTO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 271/2018, e seus anexos, o que consta nos au- tos do Processo Administrativo nº P751865/2019 (P251040/2018), Ata de Registro de Preços nº 01/2019 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DATA DE ASSINATURA: 1º/08/2019. ASSINAM O TERMO: Cláudia Maria Santos da Silva - TITULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (PROCON) CONTRATANTE e PANORAMA COMÉRCIO DE PRODU- TOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - ME, CNPJ sob o nº 01.722.296/0001-17, representada neste ato pelo Sr. José D’almeida - CPF 201.474.223-53 - CONTRATADA. TESTEMUNHAS. VISTO: Antônio Aírton do Vale Melo - COORDENADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA DO PROCON. *** *** *** EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2019 - ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 23/2019 - Pregão Eletrônico nº 271/2018 - Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG - Processo Administra- tivo nº P751865/2019 (P251040/2018). CONTRATANTE: O Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - (PROCON). CONTRATADA: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.466.084/0001-53, endereço eletrô- nico licita@suprimaxfortaleza.com, representada neste ato pela Sra. Ana Sueli de Macedo Ramos, CPF 019.734.004-05, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO: 3.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, COMPREENDENDO: UTEN- SÍLIOS E COMPOSTOS PARA LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTE- ÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTI- TAATIVOS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019, PARA OS LOTES 02, 54, 55 e 56, CONSOANTE DETA- LHAMENTO ABAIXO: 3.2 Dos lotes contratados: Item Lote Descrição Marca/Fab Und Forn Qtd Valor Unitário Valor Total 1 02 ÁGUA SANITÁRIA, APROPRIADA PARA DESINFECÇÃO DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS:COMPONENTE ATIVO: NAOCL (HIPOCLORITO DE SÓDIO) COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0% - 2,5% pp, 100% MICROFILTRADA, SEM IMPUREZAS, MÚLTIPLO USO; ESTABILIZANTE: NAOH – HIDROXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL - GARRAFA PLÁSTICA DE 1000ML. MARISTER FRASCO 250 1,45 362,50 2 54 LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL, EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, REFORÇADA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SUPERFÍCIE EXTERNA COM FRISOS ANTIDERRAPANTES, TAMANHO GRANDE. VOLK PAR 10 1,89 18,90Fechar