DOMFO 04/06/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 04 DE JUNHO DE 2019 
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 20 
 
 
brasileira, casada, inscrita no CPF nº 510.472.503-06 e no RG 
nº 205903390 SSP/CE, brasileira, residente nesta capital. 
CONTRATADA: AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL 
DE ESCRITORIO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.337.875/0001-08, localizada na AV. Radialista João Ramos, 
nº 1244, Cidade Nova - Maracanaú/CE, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Ozeias Ferrei-
ra Maia, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 356.615.933-68. 
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fun-
damento o edital do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus 
anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 
P200168/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 
10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias 
ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto 
deste contrato a aquisição de material de consumo de limpeza, 
compreendendo: produtos e papel para higiene pessoal, para 
atender as necessidades dos orgãos e entidades do Muniipio 
de Fortaleza de acordo com as especificações e quantitativos 
contidos no Anexo A - Termo de Referencia do Edital, para o 
período de 12 meses, Pregão Eletronico nº 271/2018. DO VA-
LOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual 
global importa na quantia de R$ 3.847,00 (tres mil oitocentos e 
quarenta e sete reais), sujeito a reajustes, desde que 
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da 
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) 
meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando a 
variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso 
esse seja extinto.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As 
despesas decorrentes da presente contratação correrão pela 
fonte de recursos do(s) órgão(s)/entidade(s) contratante con-
signadas abaixo: 
 
Projeto/Atividade 
Elemento de 
Despesa 
Indicador 
de Uso 
Fonte de Recurso 
24901.12.368.0105.2881.0001 
339030 
0 
1.111.0000.00.00 
 
DATA: Fortaleza/CE, 13 de maio de 2019. ASSINAM: Antonia 
Dalila Saldanha de Freitas – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO – SME. Ozeias Ferreira Maia - AC COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO EIRELI - ME. 
Francisco Plinio Magalhães Sousa - GESTOR DO CON-
TRATO – SME. 
*** *** *** 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2019 - PRO-
CESSO Nº P596024/2019 - DAS PARTES: CONTRATANTE: A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, pessoa jurídica 
de direito público interno, situada na Av. Desembargador Morei-
ra, nº 2875, Bairro: Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP: 
60.170-173, inscrita no CNPJ sob o nº 04.919.081/0001-89, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representa-
da por sua Secretária Sra. Antonia Dalila Saldanha de Freitas, 
brasileira, casada, inscrita no CPF nº 510.472.503-06 e no RG 
nº 205903390 SSP/CE, brasileira, residente nesta capital. 
CONTRATADA: BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA           
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.230.868/0001-71, estabe-
lecida na Rua Rubens Monte, 225 - A - Maraponga - Fortale-
za/CE, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pela Sra. Maria Zulene Pereira Lima, brasileiro,  ins-
crita no CPF nº 642.925.093-87. DA FUNDAMENTAÇÃO: O 
presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão 
Eletrônico n° 019/2018 e seus anexos, o que consta nos autos 
do Processo Administrativo nº P762185/2017, os preceitos do 
direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu obje-
to. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de 
material de consumo de limpeza, compreendendo: produtos e 
papel para higiene pessoal, para atender as necessidades dos 
orgãos e entidades do Município  de Fortaleza de acordo com 
as especificações e quantitativos contidos no Anexo A - Termo 
de referencia do edital, para o período de 12 meses, Pregão 
Eletronico nº 019/2018. DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO 
DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de      
R$ 2.511,50 (dois mil, quinhentos e onze reais e cinquenta 
centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o 
interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação 
da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os 
preços contratuais serão reajustados utilizando a variação do 
índice econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja 
extinto. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas 
decorrentes da presente contratação correrão pela fonte de 
recursos do(s) órgão(s)/entidade(s) contratante consignadas 
abaixo: 
 
Projeto/Atividade 
Elemento de 
Despesa 
Indicador 
de Uso 
Fonte de Recurso 
24901.12.368.0105.2881.0001 
339030 
0 
1.111.0000.00.00 
 
DATA: Fortaleza/CE, 8 de maio de 2019. ASSINAM: Antonia 
Dalila Saldanha de Freitas – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO – SME. Maria Zulene Pereira Lima - BRI-
LHARES PRODUTO DE LIMPEZA EIRELI.  
*** *** *** 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2019 - PRO-
CESSO Nº P595999/2019 - DAS PARTES: CONTRATANTE: A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, pessoa jurídica 
de direito público interno, situada na Av. Desembargador Morei-
ra, nº 2875, Bairro: Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP: 
60.170-173, inscrita no CNPJ sob o nº 04.919.081/0001-89, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representa-
da por sua Secretária Sra. Antonia Dalila Saldanha de Freitas, 
brasileira, casada, inscrita no CPF nº 510.472.503-06 e no RG 
nº 205903390 SSP/CE, brasileira, residente nesta capital. 
CONTRATADA: ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
111.495.858/0001-90, localizada na Rua Luiz Alves Cavalcanti, 
nº 689, sala 101, Bairro: Vilar dos Teles, CEP: 25.561-162, São 
João de Meriti/RJ, doravante denominada CONTRATADA, 
tendo como única e exclusiva sócia a Sra. Patricia Simões da 
Silva, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 117.456.897-61 e RG 
nº 20579970-3 – DIC/DETRAN/RJ, neste ato representada pelo 
Sr. Paulo Sérgio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 
013.851.697-96, RG nº 05964450-0 IFP. DA FUNDAMENTA-
ÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do 
Pregão Eletrônico n° 178/2018 e seus anexos, o que consta 
nos autos do Processo Administrativo nº P200168/2018, os 
preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento 
de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a 
aquisição de material de consumo e limpeza, compreendendo: 
Produtos e papel para higiene pessoal, para atender as neces-
sidades dos órgãos e entidades do município de Fortaleza de 
acordo com as especificações e quantitativos contidos no Ane-
xo A – Termo de Referência do Edital, para o período de 12 
meses, pregão eletrônico nº 178/2018. DO VALOR E DO REA-
JUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa 
na quantia de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta 
reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno 
mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. 
Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais 
serão reajustados utilizando a variação do índice econômico do 
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou 
outro índice em vigor, caso esse seja extinto. DOS 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da 
contratação serão provenientes dos recursos dos órgãos e 
entidades participantes.  
Projeto/Atividade 
Elemento de 
Despesa 
Indicador 
de Uso 
Fonte de Recurso 
24901.12.368.0105.2881.0001 
339030 
0 
1.111.0000.00.00 
 
DATA: Fortaleza, 26 de abril de 2019. ASSINAM: Antonia 
Dalila Saldanha de Freitas – SECRETARIA MUNICIPAL DA 

                            

Fechar