DOMFO 26/09/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 26 DE SETEMBRO DE 2019 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 60 
 
 
3.01.01.05.01.0007 
Rendimentos Aplicações Financeiras 
1.683,27 
C 
0,00 
0,00 
1.683,27 
C 
3.01.01.05.02 
Outras Receitas 
0,00 
 
200,00 
0,00 
200,00 
D 
3.01.01.05.02.0008 
Doações e Subvenções para Investimentos 
0,00 
 
200,00 
0,00 
200,00 
D 
3.01.01.07 
Despesas Operacionais 
629.660,54 
D 
24.292,56 
0,00 
653.953,10 
D 
3.01.01.07.01 
Despesas Operacionais das Atividades em Geral 
615.671,47 
D 
22.184,57 
0,00 
637.856,04 
D 
3.01.01.07.01.0008 
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatí-
cio 
101.812,23 
D 
5.700,90 
0,00 
107.513,13 
D 
3.01.01.07.01.0009 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
80.029,93 
D 
0,00 
0,00 
80.029,93 
D 
3.01.01.07.01.0019 
Alimentação do Trabalhador 
29.115,27 
D 
0,00 
0,00 
29.115,27 
D 
3.01.01.07.01.0022 
Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL 
35,00 
D 
0,00 
0,00 
35,00 
D 
3.01.01.07.01.0024 
Aluguéis 
43.632,00 
D 
0,00 
0,00 
43.632,00 
D 
3.01.01.07.01.0025 
Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e 
Instalações 
13.563,87 
D 
0,00 
0,00 
13.563,87 
D 
3.01.01.07.01.0028 
Propaganda, Publicidade e Patrocínio 
5.730,00 
D 
0,00 
0,00 
5.730,00 
D 
3.01.01.07.01.0029 
Multas 
727,10 
D 
0,00 
0,00 
727,10 
D 
3.01.01.07.01.0041 
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos 
1.372,90 
D 
0,00 
0,00 
1.372,90 
D 
3.01.01.07.01.0042 
Outras Despesas Operacionais 
845,69 
D 
0,00 
0,00 
845,69 
D 
3.01.01.07.01.0048 
Energia Elétrica 
2.696,43 
D 
0,00 
0,00 
2.696,43 
D 
3.01.01.07.01.0049 
Água 
704,00 
D 
198,00 
0,00 
902,00 
D 
3.01.01.07.01.0050 
Telefones 
9.528,41 
D 
117,00 
0,00 
9.645,41 
D 
3.01.01.07.01.0051 
Vale Transporte 
877,80 
D 
0,00 
0,00 
877,80 
D 
3.01.01.07.01.0052 
Fardamento 
278,00 
D 
0,00 
0,00 
278,00 
D 
3.01.01.07.01.0056 
Seguros Diversos 
517,95 
D 
0,00 
0,00 
517,95 
D 
3.01.01.07.01.0057 
Condomínio 
16.437,21 
D 
0,00 
0,00 
16.437,21 
D 
3.01.01.07.01.0058 
Bolsa de Estudo 
0,00 
 
4.500,00 
0,00 
4.500,00 
D 
3.01.01.07.01.0059 
Despesas C/Festas e Comemorações 
293,80 
D 
7,00 
0,00 
300,80 
D 
3.01.01.07.01.0060 
Correios e Malotes 
100,90 
D 
22,90 
0,00 
123,80 
D 
3.01.01.07.01.0061 
Assessoria Jurídica 
5.000,00 
D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0062 
Softwares 
576,54 
D 
0,00 
0,00 
576,54 
D 
3.01.01.07.01.0063 
Materiais de Consumo 
3.578,19 
D 
0,00 
0,00 
3.578,19 
D 
3.01.01.07.01.0064 
Manut Conservação e Limpeza 
3.812,80 
D 
1.119,55 
0,00 
4.932,35 
D 
3.01.01.07.01.0065 
Cópias e Encadernações 
1.679,50 
D 
0,00 
0,00 
1.679,50 
D 
3.01.01.07.01.0066 
Materiais de Expediente 
12.610,31 
D 
668,39 
0,00 
13.278,70 
D 
3.01.01.07.01.0067 
Taxas e Emolumentos 
3.853,32 
D 
0,00 
0,00 
3.853,32 
D 
3.01.01.07.01.0068 
Assessoria Contábil 
15.160,00 
D 
0,00 
0,00 
15.160,00 
D 
3.01.01.07.01.0070 
Despesas Legais e Jurídicas 
3.000,00 
D 
0,00 
0,00 
3.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0071 
Despesas C/Cartório 
3.319,86 
D 
35,92 
0,00 
3.355,78 
D 
3.01.01.07.01.0072 
Internet 
150,00 
D 
0,00 
0,00 
150,00 
D 
3.01.01.07.01.0073 
Fretes 
1.043,00 
D 
0,00 
0,00 
1.043,00 
D 
3.01.01.07.01.0074 
Vigilância e Segurança Eletrônica 
449,28 
D 
0,00 
0,00 
449,28 
D 
3.01.01.07.01.0075 
Combustíveis e Lubrificantes 
80.048,06 
D 
6.159,95 
0,00 
86.208,01 
D 
3.01.01.07.01.0076 
Despesas Diversas 
123.204,14 
D 
573,00 
0,00 
123.777,14 
D 
3.01.01.07.01.0077 
Despesas Bancária 
185,22 
D 
0,00 
0,00 
185,22 
D 
3.01.01.07.01.0078 
Estacionamento 
3.469,00 
D 
223,40 
0,00 
3.692,40 
D 
3.01.01.07.01.0079 
Taxa de Carteira Estudante 
15.910,80 
D 
0,00 
0,00 
15.910,80 
D 
3.01.01.07.01.0080 
Material de Informatica 
10.065,47 
D 
2.581,15 
0,00 
12.646,62 
D 
3.01.01.07.01.0081 
Material de Construção 
6.268,40 
D 
0,00 
0,00 
6.268,40 
D 
3.01.01.07.01.0082 
Despesas Com Medicamentos 
852,09 
D 
277,41 
0,00 
1.129,50 
D 
3.01.01.07.01.0083 
Ajuda de Custo 
100,00 
D 
0,00 
0,00 
100,00 
D 
3.01.01.07.01.0084 
Repasse Entidades Parceiras 
9.412,00 
D 
0,00 
0,00 
9.412,00 
D 
3.01.01.07.01.0085 
Ressarcimento à Terceiros 
3.625,00 
D 
0,00 
0,00 
3.625,00 
D 
3.01.01.07.02 
Despesas de Vendas 
12.927,67 
D 
2.107,99 
0,00 
15.035,66 
D 
3.01.01.07.02.0002 
Despesa de Viagens 
414,16 
D 
0,00 
0,00 
414,16 
D 
3.01.01.07.02.0003 
Publicidades e Propagandas 
767,50 
D 
400,00 
0,00 
1.167,50 
D 
3.01.01.07.02.0006 
Manutenção de Veículos 
9.987,81 
D 
1.662,00 
0,00 
11.649,81 
D 
3.01.01.07.02.0008 
Brindes 
1.758,20 
D 
45,99 
0,00 
1.804,19 
D 
3.01.01.07.03 
Despesas Tributárias 
1.061,40 
D 
0,00 
0,00 
1.061,40 
D 
3.01.01.07.03.0008 
IPTU 
529,20 
D 
0,00 
0,00 
529,20 
D 
3.01.01.07.03.0011 
Impostos e Taxas Diversas 
532,20 
D 
0,00 
0,00 
532,20 
D 
3.01.01.09 
Outras Despesas Operacionais 
406.328,50 
D 
689,58 
0,00 
407.018,08 
D 
3.01.01.09.01 
Despesas Financeiras 
406.328,50 
D 
689,58 
0,00 
407.018,08 
D 
3.01.01.09.01.0001 
Variações Cambiais Passivas 
735,60 
D 
0,00 
0,00 
735,60 
D 
3.01.01.09.01.0006 
Juros Pagos e/ou Incorridos 
248,75 
D 
0,00 
0,00 
248,75 
D 
3.01.01.09.01.0008 
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 
265.777,11 
D 
0,00 
0,00 
265.777,11 
D 
3.01.01.09.01.0009 
IOF 
6,11 
D 
0,00 
0,00 
6,11 
D 
3.01.01.09.01.0010 
Tarifa Bancária 
139.560,93 
D 
689,58 
0,00 
140.250,51 
D 
3.01.03 
Outras Receitas e Outras Despesas 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01 
Receitas e Despesas Não Operacionais 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01.01 
Receitas Não Operacionais 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01.01.0002 
Outras Receitas Não Operacionais 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
 
 
0,00 
164.792,69 
164.792,69 
      0,00 
 
José Adenilson Luz de Azevedo - CPF: 420.119.223-72 - CONTABILISTA - CRC.CE 014008/O-5. Lídia Brena T. Sousa -                  
PRESIDENTE - 607.195.463-03.  
*** *** *** 

                            

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