DOMFO 08/10/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 08 DE OUTUBRO DE 2019 
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 10 
 
 
 
ATO Nº 563/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de 
2013, RESOLVE atribuir a ERICK BENEVIDES DE VASCON-
CELOS, Secretário Executivo Municipal do Turismo, a impor-
tância de R$ 11.480,00 (Onze mil quatrocentos e oitenta reais), 
valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 
13.11.13 (dólar 4.10 do dia 03/10/2019), correspondente a 07 
(sete) diárias para viagem Internacional de acordo com o Art.1° 
do § 2°, (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante 
o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo),  passagem 
aérea nos trechos Fortaleza/ Buenos Aires/ Fortaleza, com o 
objetivo de participar  do evento “Fit Buenos Aires 2019”, nos 
dias 04/10/2019 à 09/10/2019, devendo a despesa correr por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias – 
23.122.0001.2016.0046, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Turismo 
de Fortaleza (SETFOR); Passagem 15.101.04.122.0001.2016. 
0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte 1.001.0000.00.01, 
consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo 
orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
DE FORTALEZA, em 04 de setembro de 2019. Samuel                
Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVER-
NO.  
*** *** *** 
 
 
ATO Nº 564/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de 
2013. RESOLVE conceder a JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA, 
Colaborador Eventual, passagem aérea no trecho Belo Hori-
zonte/ Fortaleza / Brasília, com o objetivo de palestrar no “IX 
Seminário do Patrimônio Cultural”, no período 10/10/2019 à 
11/10/2019, devendo a despesa correr por conta da seguinte 
dotação orçamentária: Passagem - 15.101.04.122.0001.2016. 
0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte 1.001.0000.00.01, 
consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo 
orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
DE FORTALEZA, em 07 de outubro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.  
*** *** *** 
 
 
ATO Nº 565/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de 
2013. RESOLVE atribuir a PAOLA BRAGA DE MEDEIROS, 
Secretária Executiva, a importância de R$ 2.750,00 (Dois mil 
setecentos e cinquenta reais), valor esse estipulado nos termos 
do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a 05 (cinco) 
diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, 
consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e 
conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/ 
Salvador/ Fortaleza, com o objetivo de participar da “76°               
Reunião Geral de Prefeitos da FNP”, nos dias 08/10/2019 à 
11/10/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: Diárias - 13.122.0001.2016.0037, 
Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.0001,             
consignadas à Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza 
(SECULTFOR); Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, 
Elemento de Despesa 3.3.90.33 Fonte 1001.0000.0001 , con-
signadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orça-
mento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE 
FORTALEZA, em 07 de outubro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.  
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ATO Nº 566/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de 
2013. RESOLVE atribuir a DANIELA DE MOURA VASCONCE-
LOS, Assistente Técnico Administrativo III, a importância de                 
R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais), valor esse estipulado nos 
termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a 06 
(seis) diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslo-
camento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do 
mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho 
Fortaleza/ Curitiba / Fortaleza, com o objetivo de participar da 
reunião do Grupo de Trabalho, nos dias 07/10/2019 à 
11/10/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: Diárias - 23.901.04.128.0214.2233. 
0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.0001, 
consignadas ao Fundo de Investimento e Desenvolvimento de 
Atividades da Administração Fazendária (FIDAF), vinculado à 
Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passagem - 15.101. 
04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte 
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Gover-
no, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 04 de outubro de 2019. 
Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
GOVERNO.  
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ATO Nº 567/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de 
2013. RESOLVE atribuir a FERNANDA DE SOUSA FARIAS 
GIMENES, 
Auxiliar 
Administrativo, 
a 
importância 
de                           
R$ 1.750,00 (Um mil setecentos e cinquenta reais), valor esse 
estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, cor-
respondente a 05 (cinco) diárias da Região II (acrescido de 
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 
3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e 
volta no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza, com o objetivo 
do “V Seminário Internacional de Governança de Terras e De-
senvolvimento Econômico: Novas Perspectivas da Regulação 
Fundiária Brasileira”, e no “Seminário Internacional do Sistema 
Nacional de Gestão de Informações Territoriais - SINTER: Vi-
são do Cadastro Territorial Urbano-CADURB”, nos dias 
08/10/2019 à 11/10/2019, devendo a despesa correr por conta 
das seguintes dotações orçamentárias: Diárias - 23.901.04.128. 
0214.2233.0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001. 
0000.0001, consignadas ao Fundo de Investimento e Desen-
volvimento de Atividades da Administração Fazendária (FIDAF), 
vinculado à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passa-
gem - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 
33.90.33 Fonte 100100000001, consignadas à Secretaria Mu-
nicipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 07 de 
outubro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO.  
*** *** *** 
 
 
ATO Nº 568/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de 
2013. RESOLVE atribuir a ANA CARLA DE QUEIROZ PAIVA, 
Encarregado de Atividades Técnicas, a importância de                                  
R$ 1.750,00 (Um mil setecentos e cinquenta reais), valor esse 
estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, cor-
respondente a 05 (cinco) diárias da Região II (acrescido de 
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 
3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e 
volta no trecho Fortaleza/ São Paulo / Fortaleza, com o objetivo 
de acompanhar a Sra. Fernanda de Sousa Farias Gimenes e 
participar do “V Seminário Internacional de Governança de 
Terras e Desenvolvimento Econômico: Novas Perspectivas da 
Regulação Fundiária Brasileira”, e no “Seminário Internacional 
do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais- 
SINTER: Visão do Cadastro Territorial Urbano-CADURB”, nos 
dias 08/10/2019 à 11/10/2019, devendo a despesa correr por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias - 23.901. 
04.128.0214.2233.0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 

                            

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