DOMFO 23/10/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 23 DE OUTUBRO DE 2019 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 40 
 
 
EDITAL Nº: 4461 - HOMOLOGO - o resultado do Procedimen-
to Licitatório nº P397020/2018, na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 060/2019, Edital nº 4461, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS (GERMICIDAS, SANEANTES E CORRE-
LATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITU-
TO DR. JOSÉ FROTA – IJF, DOS HOSPITAIS DA REDE MU-
NICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA 
DRA. LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO GUIMARÃES SÁ – HIF, 
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN 
– HMDZAN E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS, 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATI-
VOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com 
as empresas: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA 
LTDA., CNPJ nº 26.436.406/0001-05 para os lotes 01, 03, 05, 
06, 07, 09, 10, 11, 13, 18 e 19 com o valor total da empresa em 
R$ 765.938,81 (setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos 
e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), TS COMERCIAL 
DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 
08.077.211/0001-34, para os lotes 02, 08, 12, e 15 com o valor 
total da empresa em R$ 891.421,53 (oitocentos e noventa e um 
mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centa-
vos), SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., 
CNPJ nº 05.329.222/0001-76, para os lotes 04 e 20 com o 
valor total da empresa em R$ 238.745,40 (duzentos e trinta e 
oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centa-
vos), PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ nº 01.722.296/0001-17, para 
o lote 17 com o valor total da empresa em R$ 87.370,48 (oiten-
ta e sete mil, trezentos e setenta reais e quarenta e oito centa-
vos), BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI., CNPJ 
nº 26.230.868/0001-71 para o lote 21 com o valor total da em-
presa em R$ 53.776,44 (cinquenta e três mil, setecentos e 
setenta e seis reais e quarenta e quatro reais), PROSAÚDE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 
26.383.168/0001-17, para o lote 22, com o valor total da em-
presa em R$ 65.667,68 (sessenta e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), perfazendo o 
valor global da licitação em R$ 2.102.920,34 (dois milhões, 
cento e dois mil, novecentos e vinte reais e trinta e quatro cen-
tavos). A despesa decorrente desta licitação correrá às contas 
das dotações orçamentárias consignadas aos Projetos/Ativi-
dade: IJF - Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.2470.0001 
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.213.0000. 
00.00 e 1.214.0000.00.00 e 1.211.0000.00.00 do orçamento do 
Instituto Dr. José Frota - IJF; HDEBO – Projeto/Atividade 
25.916.10.302.0123.2621.0009 Elemento de Despesa 33.90.30 
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDGMBC – Projeto/Ativi-
dade 25.908.10.302.0123.2621.0001 Elemento de Despesa 
33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDGMM – Pro-
jeto/Atividade 25.915.10.302.0123.2621.0008 Elemento de 
Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; 
HDGMJW – Projeto/Atividade 25.913.10.302.0123.2621.0006 
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000. 
00.00; HDMJBO – Projeto/Atividade 25.911.10.302.0123.2621. 
0004 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 
1.214.0000.00.00; HDEAM – Projeto/Atividade 25.910.10.302. 
0123.2621.0003 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Re-
curso 1.214.0000.00.00; HMDZAN - Projeto/Atividade 25.918. 
10.302.0124.2545.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte 
de Recurso 1.214.0000.00.00; HNSC - Projeto/Atividade 
25.914.10.302.0123.2621.0007 Elemento de Despesa 33.90.30 
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HIF - Projeto/Atividade 
25.912.10.302.0123.2621.0005 Elemento de Despesa 33.90.30 
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; SMS/SAMU - Projeto/   
Atividade 25.901.10.302.0123.2528.0005, 25.901.10.303.0127. 
2518.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 
1.214.0000.00.00. Cientifique-se os interessados, atentando 
que sejam observadas as prescrições legais pertinentes. Publi-
que-se. Fortaleza, 14 de outubro de 2019. Riane Maria                   
Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF.  
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO - INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA-IJF - PREGÃO ELE-
TRÔNICO – 065/2019 - EDITAL Nº: 4450 - ADJUDICO E HO-
MOLOGO - o resultado do Procedimento Licitatório nº 
P311461/2018, na modalidade Pregão Eletrônico nº 065/2019, 
Edital nº 4450, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, VI-
SANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATE-
RIAL MÉDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL (PARTE I), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. 
JOSÉ FROTA – IJF, AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, (HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MES-
SEJANA - HDGMM, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CON-
CEIÇÃO - HNSC, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA 
BARRA DO CEARÁ - HDGMBC, HOSPITAL DISTRITAL            
EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM, HOSPITAL DIS-
TRITAL GONZAGA MOTA JOSÉ WALTER - HDGMJW, HOS-
PITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA - 
HDMJBO, HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE 
OLIVEIRA - HDEBO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SMS, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEU-
MANN, E HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA DRA. LÚCIA 
DE FÁTIMA RIBEIRO GUIMARÃES SÁ - HIF, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS 
NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POR 
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com as empresas: G.M 
PEREIRA DA SILVA MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - EPP, 
CNPJ nº 28.753.637/0001-78, para o lote 01, com o valor total 
da empresa em R$ 29.699,67 (vinte e nove mil, seiscentos e 
noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), CREMER 
S.A., CNPJ nº 82.641.325/0021-61, para os lotes 02, 03, 04, 
21, 22, 24 e 25, com o valor total da empresa em                              
R$ 1.369.381,65 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, 
trezentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), 
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ nº 
26.436.406/0001-05, para os lotes 05, 14, 15, 16 e para o lote 
27 a quem adjudico e homologo, com o valor total da empresa 
em R$ 136.880,06 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta 
reais e seis centavos), PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA 
LTDA., CNPJ nº 09.485.574/0001-71, para os lotes 10, 12, 17, 
19 e para o lote 26 a quem adjudico e homologo, com o valor 
total da empresa em R$ 411.862,20 (quatrocentos e onze                  
mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos),        
PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 
EPP, CNPJ nº 26.383.168/0001-17, para os lotes 11, 13, 18 e 
20, com o valor total da empresa em R$ 97.076,70 (noventa e 
sete mil, setenta e seis reais e setenta centavos), perfazendo o 
valor global da licitação em R$ 2.044.900,28 (dois milhões, 
quarenta e quatro mil, novecentos reais e vinte e oito centa-
vos). A despesa decorrente desta licitação correrá às contas 
das dotações orçamentárias consignadas aos Projetos/Ativi-
dade: IJF - Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.2470.0001 
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.213.0000. 
00.00 e 1.214.0000.00.00 e 1.211.0000.00.00 do orçamento do 
Instituto Dr. José Frota - IJF; HDEBO – Projeto/Atividade 
25.916.10.302.0123.2621.0009 Elemento de Despesa 33.90.30 
Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDMJBO – Projeto/Ativi-
dade 25.911.10.302.0123.2621.0004 Elemento de Despesa 
33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDEAM – Proje-
to/Ativi-dade 25.910.10.302.0123.2621.0003 Elemento de Des-
pesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; HDGMBC 
– Projeto/Atividade 25.908.10.302.0123.2621.0001 Elemento 
de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00; 
HDGMM – Projeto/Atividade 25.915.10.302.0123.2621.0008 
Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 1.214.0000. 
00.00; HDGMJW – Projeto/Atividade 25.913.10.302.0123.2621. 
0006 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 
1.214.0000.00.00; HMDZAN - Projeto/Atividade 25.918.10.302. 
0124.2545.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de 
Recurso 1.214.0000.00.00; HNSC – Projeto/Atividade 25.914. 
10.302.0123.2621.0007 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte 
de Recurso 1.214.0000.00.00; HIF - Projeto/Atividade 25.912. 
10.302.0123.2621.0005 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte 
de 
Recurso 
1.214.0000.00.00, 
SMS 
- 
Projeto/Atividade 
25.901.10.302.0123.2528.0005, 
25.901.10.302.0123.2528. 

                            

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