DOMFO 01/11/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 21 
 
 
TURI E OUTROS) DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICI-
PAIS DE FORTALEZA, AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E AO CENTRO DE ESPECI-
ALIDADES MÉDICAS JOSÉDE ALENCAR - CEMJA, LIGADOS 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Da Vigência e Exe-
cução: 12 (doze) meses. Do Valor Total: R$ 33.989,12 (trinta e 
três mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos).  
Da Dotação Orçamentária: • 25911.10.302.0123.2621.0004, 
Elemento de Despesa: 339030; fonte 1.214.0000.00.00; Ação 
de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso de 
Oliveira – HDMJBO – Frotinha Parangaba; • 25916.10.302. 
0123.2621.0009, 
Elemento 
de 
Despesa: 
339030; 
fonte 
1.214.0000.00.00; Ação de Manutenção do Hospital Distrital 
Edmilson Barros de Oliveira – HDEBO – Frotinha Messejana; • 
25910.10.302.0123.2621.0003, Elemento de Despesa: 339030; 
fonte 1.214.0000.00.00; Ação de Manutenção do Hospital Dis-
trital Evandro Ayres de Moura – HDEAM – Frotinha Antônio 
Bezerra; • 25915.10.302.0123.2621.0008, Elemento de Despe-
sa: 339030; fonte 1.214.0000.00.00, Ação de Manutenção do 
Hospital Distrital Gonzaga Mota/Messejana - HDGMM; • 
25913.10.302.0123.2621.0006, Elemento de Despesa 339030; 
fonte 1.214.0000.00.00, Ação de Manutenção do  Hospital 
Distrital Gonzaga Mota/Jose Walter – HDGMJW; • 25908.10. 
302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa: 339030; fonte 
1.214.000000.00, Ação de Manutenção do Hospital Distrital 
Gonzaga Mota/Barra do Ceara – HDGMBC; • 25914.10.302. 
0123.2621.0007, 
Elemento 
de 
Despesa: 
339030; 
fonte 
1.214.0000.00.00, Ação de Manutenção do Hospital Nossa 
Senhora da Conceição – HNSC; • 25912.10.302.0123.2621. 
0005, Elemento de Despesa: 339030; fonte 1.214.0000.00.00; 
Ação de Manutenção do Hospital Infantil de Fortaleza Dra. 
Lúcia de Fátima Ribeiro Guimarães Sá – HIF; • 25918.10. 
302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa 339030; fonte 
1.214.0000.00.00; Ação de Manutenção do Hospital e Materni-
dade Dra. Zilda Arns Neumann – HMDZAN; • 25901.10.302. 
0123.1796.0048, 
Elemento 
de 
Despesa: 
449052; 
fonte 
0.1.211.0000.00.00; Ação de Aquisição de Equipamentos, 
Mobiliários e Veículos; • 25901.10.302.0123.1796.0048, Ele-
mento de Despesa: 449052; fonte 0.1.215.0000.00.00; Ação de 
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos; 25901.10. 
302.0123.2528.0002., Elemento de Despesa: 339030; fonte 
0.1.211.0000.00.00; Ação de Gestão e Manutenção da Atenção 
Especializada em Saúde – Policlínicas; • 25901.10.302. 
0123.2528.0002, Elemento de Despesa: 339030; fonte 0.1.214. 
0000.00.00; Ação de Gestão e Manutenção da Atenção Espe-
cializada em Saúde – Policlínicas; • 25901.10.302.0123. 
2528.0005, Elemento de Despesa: 339030; fonte 0.1.214.0000. 
00.00; Ação de Gestão e Manutenção da Atenção Especializa-
da em Saúde – SAMU; • 25901.10.302.0123.2528.0005, Ele-
mento de Despesa: 339030; fonte 0.1.213.0000.00.00; Ação de 
Gestão e Manutenção da Atenção Especializada em Saúde - 
SAMU. Data: Fortaleza - CE, 30 de outubro de 2019. ASSI-
NAM: Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICI-
PAL DA SAÚDE e Carine de Alencar Gama - FG COMERCI-
AL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 475/2019 - SMS - 
PROCESSO Nº P356800/2018 - Natureza do Ato: CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, 
E A EMPRESA ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - CNPJ Nº 03.967.966/ 
0001-90. Fundamentação: Edital do Pregão Eletrônico n° 
096/2018 SMS e seus anexos, os preceitos do direito público, a 
Lei Federal nº 10.520/2002, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com 
suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias. Do 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (CANETA 
PARA BISTURI E ECG, ESTETOSCÓPIO, ASPIRADORES DE 
VENTURI E OUTROS) DESTINADOS AOS HOSPITAIS MU-
NICIPAIS DE FORTALEZA, AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E AO CENTRO DE ESPECI-
ALIDADES MÉDICAS JOSÉDE ALENCAR - CEMJA, LIGADOS 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Da Vigência e Exe-
cução: 12 (doze) meses. Do Valor Total: R$ 140.464,53 (cento 
e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cin-
quenta e três centavos). Da Dotação Orçamentária: • 
25911.10.302.0123.2621.0004, Elemento de Despesa: 339030; 
fonte 1.214.0000.00.00; Ação de Manutenção do Hospital Dis-
trital Maria José Barroso de Oliveira – HDMJBO – Frotinha 
Parangaba; • 25916.10.302.0123.2621.0009, Elemento de 
Despesa: 339030; fonte 1.214.0000.00.00; Ação de Manuten-
ção do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira – HDEBO 
– Frotinha Messejana; • 25910.10.302.0123.2621.0003, Ele-
mento de Despesa: 339030; fonte 1.214.0000.00.00; Ação de 
Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura – 
HDEAM – Frotinha Antônio Bezerra; • 25915.10.302.0123. 
2621.0008, Elemento de Despesa: 339030; fonte 1.214.0000. 
00.00, Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga 
Mota/Messejana - HDGMM; • 25913.10.302.0123.2621.0006, 
Elemento de Despesa 339030; fonte 1.214.0000.00.00, Ação 
de Manutenção do  Hospital Distrital Gonzaga Mota/Jose Wal-
ter – HDGMJW; • 25908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de 
Despesa: 339030; fonte 1.214.000000.00, Ação de Manuten-
ção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceara – 
HDGMBC; • 25914.10.302.0123.2621.0007, Elemento de Des-
pesa: 339030; fonte 1.214.0000.00.00, Ação de Manutenção do 
Hospital Nossa Senhora da Conceição – HNSC; • 25912.10. 
302.0123.2621.0005, Elemento de Despesa: 339030; fonte 
1.214.0000.00.00; Ação de Manutenção do Hospital Infantil de 
Fortaleza Dra. Lúcia de Fátima Ribeiro Guimarães Sá – HIF; • 
25918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa 339030; 
fonte 1.214.0000.00.00; Ação de Manutenção do Hospital e 
Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann – HMDZAN; • 25901.10. 
302.0123.1796.0048, Elemento de Despesa: 449052; fonte 
0.1.211.0000.00.00; Ação de Aquisição de Equipamentos, 
Mobiliários e Veículos; • 25901.10.302.0123.1796.0048, Ele-
mento de Despesa: 449052; fonte 0.1.215.0000.00.00; Ação de 
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos; • 25901.10. 
302.0123.2528.0002., Elemento de Despesa: 339030; fonte 
0.1.211.0000.00.00; Ação de Gestão e Manutenção da Atenção 
Especializada em Saúde – Policlínicas; • 25901.10.302.0123. 
2528.0002, Elemento de Despesa: 339030; fonte 0.1.214.0000. 
00.00; Ação de Gestão e Manutenção da Atenção Especializa-
da em Saúde – Policlínicas; • 25901.10.302.0123.2528.0005, 
Elemento de Despesa: 339030; fonte 0.1.214.0000.00.00; Ação 
de Gestão e Manutenção da Atenção Especializada em Saúde 
– SAMU; • 25901.10.302.0123.2528.0005, Elemento de Des-
pesa: 339030; fonte 0.1.213.0000.00.00; Ação de Gestão e 
Manutenção da Atenção Especializada em Saúde – SAMU. 
Data: Fortaleza - CE, 30 de outubro de 2019.  ASSINAM:    
Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAÚDE e Tibério Cavalcante Carvalho - ENFERMED 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 
ME.  
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 476/2019 – SMS - 
PROCESSO Nº P356800/2018 - Natureza do Ato: CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, 
E A EMPRESA LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ Nº 
27.631.296/0001-03). Fundamentação: Edital do Pregão Ele-
trônico n° 096/2018 SMS e seus anexos, os preceitos do direito 
público, a Lei Federal nº 10.520/2002, e a Lei Federal nº 
8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especi-
ais necessárias.  Do Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE (CANETA PARA BISTURI E ECG, ESTETOS-
CÓPIO, ASPIRADORES DE VENTURI E OUTROS) DESTI-
NADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DE FORTALEZA, AO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SA-
MU E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ-
DE ALENCAR - CEMJA, LIGADOS À SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE. Da Vigência e Execução: 12 (doze) meses. 
Do Valor Total: R$ 89.813,18 (oitenta e nove mil, oitocentos e 
treze reais e dezoito centavos). Da Dotação Orçamentária: • 
25911.10.302.0123.2621.0004, Elemento de Despesa: 339030; 

                            

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