DOE 12/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.434.
20121.01.33903000.27301.1.30.00 - 4806. DATA DA ASSINATURA: 06 
de Março de 2020 SIGNATÁRIOS: João Paulo de Sousa Pio - Contratante, 
Alfredo de Oliveira Neto - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Natalia Leite 
Tavares 02- Maria Luiza Alves Batista. Fortaleza, 10 de março de 2020.
Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR
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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 02412175/2020
CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da 
Educação/ESCOLA EEM ENÉAS OLÍMPIO DA SILVA, - CNPJ/MF 
07.954.514/0199-00 - 11ªCREDE - IRACEMA/CE, neste ato representada 
por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Jakson Barbosa Gama CONTRATADA: 
FRANCISCA CLAUDIANA BANDEIRA DE QUEIROZ-MEI, inscrita 
no CNPJ sob nº 20.527.208/0001-70, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) 
Francisca Claudiana Bandeira de Queiroz. OBJETO: O presente CONTRATO 
tem por objetivo a aquisição/serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 
TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA EEM ENÉAS OLÍMPIO DA SILVA, cujas descrições e quantitativos 
encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, indepen-
dente de transcrição. Itens:02. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoante 
as disposições do art. 23, Inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 137/2014, Decreto Estadual nº 31.543/2014 e Lei Federal 
nº 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 
0002/2020 FORO: IRACEMA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste 
contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua 
assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste 
contrato é de 15 (Quinze) dias, contado a partir do recebimento da Ordem 
de Fornecimento/Serviço de Manutenção. VALOR GLOBAL: R$ 17.522,40 
(Dezessete mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) pagos 
em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
22100022.12.362.433.20111.14.33903900.10000.0.30.00-4493. DATA DA 
ASSINATURA: 06 de Março de 2020 SIGNATÁRIOS: Jakson Barbosa Gama 
- CONTRATANTE -Francisca Claudiana Bandeira de Queiroz, - CONTRA-
TADA e TESTEMUNHAS:01-Samuel Freitas de Carvalho, 02-Dalila de 
Queiroz Ferreira. Fortaleza, 10 de março de 2020.
Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR
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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 01325317/2020
CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/
EEMTI PROFESSORA MARIA AFONSINA DINIZ MACÊDO - CNPJ/
MF 07.954.514/0682-77, - 17ªCREDE - VARZEA ALEGRE/CE, neste ato 
representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) ALICE GONÇALVES 
DE SOUSA BEZERRA CONTRATADA: REINO FELIX MACEDO DE 
MORAIS – ME, inscrita no CNPJ sob nº. 16.881.607/0001-68, representada 
pelo Sra. MARIA DO REINO FELIX MACÊDO DE MORAIS. OBJETO: 
O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, 
cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos anexos I e II, que 
integram este instrumento, independente de transcrição. GRUPOS 01, 02 e 03. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, 
alínea “a” da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto nº 
31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento 
na Carta Convite nº 001/2020 FORO: VARZEA ALEGRE/CE. VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de 
execução do objeto deste contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 80.571,84 (oitenta 
mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos pagos em 
conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210
0022.12.362.434.20121.01.33903000.27301.1.30.00 - 4806 do PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 05 
de Março de 2020 SIGNATÁRIOS: ALICE GONÇALVES DE SOUSA 
BEZERRA - CONTRATANTE -MARIA DO REINO FELIX MACÊDO DE 
MORAIS, - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01-ilegivel, 02-ilegivel. 
Fortaleza, 10 de março de 2020.
Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR
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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 01538965/2020
CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EMTI 
VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES - CNPJ/MF 07.954.514/0043-
84- CREDE 2 - MIRAÍMA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) 
Geral, Sr.(a) FRÉDSON KENEDY MATIAS HENRIQUE CONTRATADA: 
ZR COMÉRCIO SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 07.640.625/0001-67, representado neste ato pelo(a)Sr.(a) CAMILA 
DE SOUSA VIDAL. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo 
a aquisição/serviço Manutenção e conservação de máquinas e equipa-
mentos, cuja descrição e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, 
que integra este instrumento,independente de transcrição. Itens:1. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea 
“a” da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto Estadual 
nº 31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, com funda-
mento na Carta Convite nº 03/2020 FORO: MIRAÍMA/CE. VIGÊNCIA: O 
prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) 
dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo 
de execução do objeto deste contrato é de 240 (Duzentos e quarenta) dias, 
contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manu-
tenção. VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) pagos 
em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
22100022.12.362.434.20118.06.33903900.10000.0.30.00 - 4713. DATA 
DA ASSINATURA: 09 de Março de 2020 SIGNATÁRIOS: FRÉDSON 
KENEDY MATIAS HENRIQUE - CONTRATANTE - CAMILA DE SOUSA 
VIDAL, - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01- Aline Mesquita Sousa, 
02- Antônia Jaquelane Linhares Carneiro. Fortaleza, 10 de março de 2020.
Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR
SECRETARIA DA FAZENDA
PORTARIA Nº70/2020 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJA-
MENTO E GESTÃO INTERNA DA FAZENDA, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor VICTOR HUGO CABRAL 
DE MORAIS JÚNIOR, que exerce a função de Coordenador DNS - 2, 
matrícula nº 497854.1.0, lotado na Coordenadoria de Tributação - COTRI, 
deste secretaria, a viajar à cidade de Brasília - DF, no período de 04 a 06 de 
março do corrente ano, a fim de participar da Reunião do Grupo de Trabalho 
GT47 - Reforma Tributária e Assuntos Legislativos, concedendo-lhe 02 (duas) 
diárias, no valor unitário de R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e 
cinco centavos) acrescidos de 60%, totalizando R$ 605,60 (seiscentos e cinco 
reais e sessenta centavos) e 0,5 (meia) diária assessorando a Secretária da 
Fazenda, na Reunião do Grupo de trabalho - GT dos Secretários de Fazenda 
dos Estados, no valor unitário de R$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e 
quarenta e oito centavos), totalizando R$ 280,38 (duzentos e oitenta reais 
e trinta e oito centavos), no valor total de R$ 885,98 (oitocentos e oitenta e 
cinco reais e noventa e oito centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor 
total de R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), 
e passagem aérea, para o trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, 
no valor de R$ 390,63 (trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos), 
perfazendo um total de R$ 1.465,86 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta e seis centavos ), de acordo com o artigo 3º; alínea B , § 1º e 
3º do artigo 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe III e I do anexo I do 
Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta 
da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA 
DA FAZENDA, em Fortaleza, 02 de março de 2020.
Sandra Maria Olimpio Machado
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
INTERNA
Registre-se e publique-se.
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PORTARIA Nº71/2020 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJA-
MENTO E GESTÃO INTERNA DA FAZENDA, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor VICTOR HUGO CABRAL DE 
MORAIS JÚNIOR, que exerce a função de Coordenador DNS - 2, matrí-
cula nº 497854.1.0, lotado na Coordenadoria de Tributação - COTRI, desta 
secretaria, a viajar à cidade de Brasília - DF, no período de 16 a 19 de março 
do corrente ano, a fim de participar da 179ª Reunião da Comissão Técnica 
Permanente COTEPE junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária - 
CONFAZ, concedendo-lhe 03 (três) diárias e meia, no valor unitário de R$ 
189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) acrescidos de 
60%, no valor total de R$ 1.059,80 (um mil, cinquenta e nove reais e oitenta 
centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R$ 189,25 (cento e 
oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e passagem aérea, para o trecho 
FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, no valor de R$ 1.252,96 (um 
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), perfazendo 
um total de R$ 2.502,01 (dois mil, quinhentos e dois reais e um centavo 
), de acordo com o artigo 3º; alínea B , § 1º e 3º do artigo 4º; art. 5º e seu 
§ 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de 
outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária 
da SECRETÁRIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em 
Fortaleza, 04 de março de 2020.
Sandra Maria Olimpio Machado
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
INTERNA
Registre-se e publique-se.
*** *** ***
PORTARIA Nº72/2020 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJA-
MENTO E GESTÃO INTERNA DA FAZENDA, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora MARIA INÊS VALE SILVA, 
que exerce a função de Coordenadora DNS - 2, matrícula nº 497566-1-5, lotada 
na Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC, 
desta secretaria, a viajar à cidade de SÃO PAULO - SP, no período de 18 a 
20 de março do corrente ano, a fim de participar da 46ª Reunião da Comissão 
de Gestão Fazendária TI - COGEF TI, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e 
meia, no valor unitário de R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e 
cinco centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R$ 709,69 (setecentos e 
nove reais e sessenta e nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor 
total de R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e 
passagem aérea, para o trecho FORTALEZA/SÃO PAULO/FORTALEZA, 
no valor de R$ 886,14 (oitocentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), 
perfazendo um total de R$ 1.785,08 (um mil, setecentos e oitenta e cinco 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº051  | FORTALEZA, 12 DE MARÇO DE 2020

                            

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