DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA, 23 DE MARÇO DE 2020 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 14 Art. 1º - Instituira Comissão de Avaliação Técnica das propos- tas e documentos apresentados pelos Licitantes na Tomada de Preços nº 010/2019 – SEFIN, cujo objeto consiste na CON- TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI- ÇOS DE REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN, CONFORME ESPECI- FICADO NOS ANEXOS DO EDITAL Nº 4981 e de acordo com os critérios constantes no mesmo. Art. 2º - Designar as servido- ras abaixo indicadas para comporem a Comissão de Avaliação Técnica, a que se refere o art. 1º, desta Portaria: a) DANIELA VALENTE MARTINS - Matrícula nº 13425 – COAFI/SEFIN; b) MARIA AILZA XAVIER SANTIAGO TORRES - Matrícula nº 125385 – COAFI/SEFIN. Art. 3º - São atribuições da Comissão Técnica de Avaliação: I. Participar da sessão da Tomada de Preços nº 010/2019 – SEFIN para fazer a verificação e confor- midade das propostas e documentos apresentados, conforme exigências contidas no referido certame; II. Avaliar a conformi- dade das propostas e documentoscom as especificações cons- tantes do Termo de Referência, adotando os seguintes crité- rios: a) Análise dos documentos de habilitação; b) Avaliar, caso necessário, o Acervo Técnico exigido no na Tomada de Preços nº 010/2019 - SEFIN. III. Quando necessário, emitir laudo téc- nico, que deverá ser assinado pelos membros designados nesta Portaria; IV. As servidoras estão aptas a dirimir quaisquer tipos de questionamento de cunho técnico, referente ao objeto da Tomada de Preços nº 010/2019 – SEFIN. Art. 4º - Não será atribuída qualquer vantagem pecuniária pela participação dos servidores designados para compor a presente Comissão Técnica. Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEFIN, Fortaleza/CE, aos 10 de março de 2020. George Veras Bandeira - SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESPACHO - A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em observân- cia ao dispositivo do art. 190, inciso I, da lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, com base no Procedimento de Sindicância nº P933269/2019, instaurado pela Portaria nº 1130/2019-SME, publicada no DOM de 23 de dezembro de 2020. DECIDE Aco- lher na integra a decisão constante no Relatório Conclusivo da Comissão de Sindicância, favorável ao arquivamento do Pro- cedimento de Sindicância nº P933269/2019. Registre-se e publique-se. Fortaleza, 30 de janeiro de 2020. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDU- CAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EXTRATO - CONTRATO Nº 159/2020 – SMS - PROCESSO Nº P778764/2019 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, E A EMPRESA INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPI- TALAR LTDA.(CNPJ nº 49.520.521/0001-69). Fundamentação: Pregão Eletrônico n° 127/2019 e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993. Do Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍO- DO DE 12 (DOZE) MESES. Da Vigência e Execução: 12 (doze) meses, improrrogável, contados a partir da sua publicação. Do Valor: R$ 1.172.400,00 (hum milhão, cento e setenta e dois mil e quatrocentos reais), sem direito a reajustes. Da Dotação Orçamentária: • 25901.10.122.0001.1796.0040, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0.1.211.0000.00.00; da Ação de Aqui- sição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos; • 25901.10. 122.0001.1796.0040, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0 1.215.0000.00.00; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos; • 25901.10.301.0119.2504.0001, Ele- mento de Despesa 449052; Fonte 0 1.211.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária; • 25901.10. 301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0 1.215.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações da Aten- ção Primária; • 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0 1.211.0000.00.00; Gestão e Manu- tenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde – Rede Própria; • 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despe- sa 449052; Fonte 0 1.215.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde – Rede Pró- pria; • 25901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0 1.211.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica; • 25901.10. 303.0127.2518.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0 1.215.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica; • 25901.10.304.0128.2239.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0 1.211.0000.00.00; Manutenção das Ações das Politicas de Vigilância em Saúde – Sanitária, Ambiental e Epidemiológica; • 25901.10.304.0128. 2239.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0 1.215.0000. 00.00; Manutenção das Ações das Politicas de Vigilância em Saúde – Sanitária, Ambiental e Epidemiológica; • 25901.10. 122.0206.1796.0052, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0 1.920.0000.00.02; Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobi- liários e Veículos. Data: Fortaleza – CE, 20 de março de 2020. Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MU- NICIPAL DA SAÚDE e Marcelo Tadeu Fontinha Ferreira - INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. *** *** *** EXTRATO - CONTRATO Nº 161/2020 – SMS - PROCESSO Nº P070722/2020 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, E A EMPRESA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.(CNPJ: 58.295.213/0021-11). Fundamentação: Pregão Eletrônico n° 127/2019-A, e seus anexos, (Processo Administrativo n° P497401/2019), os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993. Do Objeto: AQUI- SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Da Vigência e Execução: 12 (doze) meses, improrrogável, conta- dos a partir da sua publicação. Do Valor: R$ 1.554.448,28 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), sem direito a reajustes. Da Dotação Orçamentária: • 25901.10.122.0001. 1796.0040, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0.1.211. 0000.00.00; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliá- rios e Veículos; • 25901.10.122.0001.1796.0040, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0.1.215.0000.00.00; da Ação de Aqui- sição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos; • 25901.10.122. 0206.1796.0052, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0.1.920. 0000.00.02; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliá- rios e Veículos; • 25901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0.1.211.0000.00.00; Gestão e Manu- tenção das Ações da Atenção à Primária; • 25901.10.301.0119. 2504.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0.1.215. 0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações da Atenção à Primária; • 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Des- pesa 449052; Fonte 0.1.211.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde – Rede Pró- pria; • 25901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte 0.1.215.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde – Rede Própria; • 25901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0.1.211.0000.00.00; Gestão e Manutenção das Ações em Saúde da Assistência Farmacêutica; • 25901.10.303.0127. 2518.0001, Elemento de Despesa 449052; Fonte: 0.1.215.Fechar