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Diário Oficial da União · 25/05/2023 · pág. 17

DOU 25/05/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023052500017 17 Nº 99, quinta-feira, 25 de maio de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 LTDA; CNPJ: 29.216.954/0001-18; ATA: 141/2023; ITENS GANHOS: 1, 2; TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 4.026,60. ECOMEIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; CNPJ: 29.216.954/0001-18; ATA: 142/2023; ITENS GANHOS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Total do Fornecedor: R$ 89.885,00. Valor Global da ata: R$ 93.911,60. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS REGISTRADOR: Base Aérea de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 029/BANT/2022. OBJETO: Aquisição de Dietas Enterais e Suplementação Alimentar DATA DE ASSINATURA: 08 de dezembro de 2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESAS VENCEDORAS: PHARMACIA UNIVERSITÁRIA UNP EIRELI, CNPJ: 04.050.869/0001-00, ATA: 353/2022, ITENS GANHOS: 1, 4, 5, 6, 15, 16, 17, TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 150.626,70; HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ: 21.296.343/0001-15, ATA: 354/2022, ITEM GANHO: 9, 10, TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 15.719,00; RF COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS LTDA, CNPJ: 42.255.956/0001-84, ATA: 355/2022, ITENS GANHOS: 2, 12, 13, 14, TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 71.478,00; THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 44.037.882/0001-35, ATA: 356/2022, ITENS GANHOS: 3, 7, 8, 11, Total do Fornecedor: R$ 47.204,60. Valor Global da Ata: R$ 285.028,30. GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 120669 Número do Contrato: 34/2020. Nº Processo: 67246.028230/2020-83. Contratante: BASE AEREA DE SANTA CRUZ. Contratado: 10.256.548/0001-50 - MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por finalidade repactuar o valor do contrato em r$ 20.230,13 (vinte mil duzentos e trinta reais e treze centavos) em razão da variação de dissídio de 7,0% estabelecido através da convenção coletiva realizada pelo sindicato da contratada e conceder o retroativo no valor de r$ 43.472,49 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao período de outubro/2021 a janeiro/2023, conforme previsão do art. 40, inc. Xi e art. 55, inc. Iii da lei 8.666, de 1993.. Vigência: 25/01/2021 a 25/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.500.022,15. Data de Assinatura: 10/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 10/05/2023). EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 120669 Número do Contrato: 34/2020. Nº Processo: 67246.028230/2020-83. Contratante: BASE AEREA DE SANTA CRUZ. Contratado: 10.256.548/0001-50 - MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por finalidade repactuar o valor do contrato em r$ 20.230,13 (vinte mil duzentos e trinta reais e treze centavos) em razão da variação de dissídio de 7,0% estabelecido através da convenção coletiva realizada pelo sindicato da contratada e conceder o retroativo no valor de r$ 43.472,49 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao período de outubro/2021 a janeiro/2023, conforme previsão do art. 40, inc. Xi e art. 55, inc. Iii da lei 8.666, de 1993.. Vigência: 25/01/2021 a 25/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.500.022,15. Data de Assinatura: 10/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 10/05/2023). EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 120669 Número do Contrato: 34/2020. Nº Processo: 67246.028230/2020-83. Contratante: BASE AEREA DE SANTA CRUZ. Contratado: 10.256.548/0001-50 - MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por finalidade repactuar o valor do contrato em r$ 20.230,13 (vinte mil duzentos e trinta reais e treze centavos) em razão da variação de dissídio de 7,0% estabelecido através da convenção coletiva realizada pelo sindicato da contratada e conceder o retroativo no valor de r$ 43.472,49 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao período de outubro/2021 a janeiro/2023, conforme previsão do art. 40, inc. Xi e art. 55, inc. Iii da lei 8.666, de 1993.. Vigência: 25/01/2021 a 25/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.500.022,15. Data de Assinatura: 10/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 10/05/2023). COMANDO DO EXÉRCITO GABINETE DO COMANDANTE COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO - 1206/2022 NUP: 64324.002040/2022-30. Nº Processo: RFQ 0094/2022 - Pregão. Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: BECKER AVIONICS, INC. Objeto: Peças/Suprimento de Reposição para ANV FENNEC AS 550 A2. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 07/03/2023 a 03/07/2025. Valor Total do Objeto: USD 14,327.49. Fonte de Recurso: 0100000000. Notas de Empenhos: 2022NE402548, 2022NE402551, 2022NE402553, 2022NE402584, 2022NE402559. Washington D.C., 22 de maio de 2023. ALEXANDRE GUEIROS TEIXEIRA - Ordenador de Despesas EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO - 1010/2023 NUP: 64324.002040/2022-30. Nº Processo: RFQ 0094/2022 - Pregão. Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: BECKER AVIONICS, INC. Objeto: Peças/Suprimento de Reposição para ANV FENNEC AS 550 A2. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 15/05/2023 a 11/10/2024. Valor Total do Objeto: USD 993.68. Fonte de Recurso: 0100000000. Nota de Empenho: 2023NE400669. Washington D.C., 22 de maio de 2023. ALEXANDRE GUEIROS TEIXEIRA - Ordenador de Despesas AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO RFQ Nº 9/2023 REV 1 Comunicado de adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico NUP: 64324.004191/2023-11,Nº Processo: RFQ 0009/2023, para o dia (Mês/Dia/Ano): 08/06/2023 às 11h00 AM EST no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Objeto: Serviço de Transporte Especial de carga da Suécia para o Brasil por Air Charter. Total de Itens Licitados: 01. Edital disponibilizado: RFQ 0009/2023 REV 1 das 09h00 AM às 12h00 AM e das 02h00 PM às 04h00 PM, horários da Costa Leste dos Estados Unidos da América (EST), nos dias úteis. Endereço: 4632 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20016 ou https://bac.eb.mil.br/biddings- in-progress-rfq. Entrega das Propostas: a partir de (Mês/Dia/Ano) 05/26/2023 até o dia (Mês/Dia/Ano) 06/06/2023 às 23h59 AM EST no sistema da CEBW no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Fase de lances (Mês/Dia/Ano): 06/08/2023 às 11h00 AM EST no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. Wasghinton D.C., 23 de maio de 2023. CEL ALEXANDRE GUEIROS TEIXEIRA Ordenador de Despesas COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2023 - UASG 160482 Nº Processo: 64307.002728/2022-28. Pregão Nº 11/2022. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: O presente objeto e a aquisição de gêneros alimentícios para a 1ª bda inf sl e suas atividades de apoio à operação yanomami. Fundamento Legal: . Vigência: 08/05/2023 a 07/05/2024. Valor Total: R$ 9.017,14. Data de Assinatura: 08/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 24/05/2023). EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2023 - UASG 160482 Nº Processo: 64124.000398/2023-65. Pregão Nº 2/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais com as devidas instalações e montagens necessárias para atender a readequação do depósito de suprimento do 1º batalhão logístico de selva, visando o apoio logístico de suprimento à 1ª brigada de infantaria de selva e demais organizações militares da guarnição de boa vista-rr. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Vigência: 17/05/2023 a 16/05/2024. Valor Total: R$ 141.550,00. Data de Assinatura: 17/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 22/05/2023). 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023 - UASG 160515 Nº Processo: 64308002234202314. Objeto: Aquisição de material de construção (TABELA SINAPI). Total de Itens Licitados: 13. Edital: 25/05/2023 das 08h00 às 11h00 e das 11h30 às 17h59. Endereço: Area Militar Capitao Nobuo Oba, S/nr, Bairro Cachoeirinha, - São Gabriel da Cachoeira/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160515-5-00007- 2023. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/06/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . LUIS FELIPE SIMOES RAMOS Ordenador de Despesas (SIASGnet - 24/05/2023) 160515-00001-2023NE000001 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - UASG 160348 Nº Processo: 64043.002762/2023. Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviço comum dedetização e desratização, limpeza de caixa d'água e fossa sanitária. Total de Itens Licitados: 29. Edital: 25/05/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Av. Rogerio Weber 01 - Bairro Militar, - Porto Velho/RO ou https://www.gov.br/compras/edital/160348-5-00006-2023. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/06/2023 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . RENATO COARY DE IRACEMA GOMES Ordenador de Despesas (SIASGnet - 24/05/2023) 160348-00001-2023NE000001 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2023 - UASG 160353 Nº Processo: 64044.006744/2023-28. Pregão Nº 38/2022. Contratante: 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO. Contratado: 09.391.365/0001-69 - INFINITE SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. Objeto: Prestação de serviço (fornecimento e implantação) de defensa semimaleável simples, terminal absorvedor de energia de abertura, placa de sinalização vertical, sinalização horizontal.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/05/2023 a 22/05/2024. Valor Total: R$ 174.200,00. Data de Assinatura: 22/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 24/05/2023). COMANDO MILITAR DO LESTE 1ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2023 - UASG 160298 Nº Processo: 64279.004319/2023-21. Pregão Nº 2/2023. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR. Contratado: 35.852.477/0001-80 - VALLIS MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Transporte nacional de imobiliário em geral, cargas, documentos, bagagem, veículos e demais objetos de propriedade ou de interesse da 1ª região militar.. Fundamento Legal: . Vigência: 23/05/2023 a 23/05/2024. Valor Total: R$ 259.200,00. Data de Assinatura: 23/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 24/05/2023).