DOEAM 23/05/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, quinta-feira, 23 de maio de 2024 3
Trabalho: 10.126.3231.2759.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1000.0000.000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000148/2024-70.
SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral
Protocolo 179325 EXTRATO Nº 033/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 014/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a TORRES HOSPILAR COMERCIO ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de locação de equipamentos, no mês de JANEIRO de 2024; 2024RI000008. VALOR GLOBAL : R$ 33.915,00 (trinta e três mil, novecentos e quinze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1000.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000074/2024-71.
Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000144/2024-91.
SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral
Protocolo 179331
EXTRATO Nº 037/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 016/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a FK GESTÃO EMPRESARIAL ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de limpeza e conservação, no mês de janeiro de 2024; 2024RI000010. VALOR GLOBAL : R$ 394.675,35 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339092; Fonte: 1.500.1000.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000064/2024-36.
SUSIE IMBIRIBA AUGUSTODiretora Geral
Protocolo 179326 SUSIE IMBIRIBA AUGUSTODiretora Geral
Protocolo 179333
EXTRATO Nº 034/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 017/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a TORRES HOSPILAR COMERCIO ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de locação de equipamentos, no mês de fevereiro de 2024; 2024RI000012. VALOR GLOBAL : R$ 33.915,00 (trinta e três mil, novecentos e quinze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1000.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000156/2024-16.
SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO EXTRATO Nº 038/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 020/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a MFX TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede de gases medicinais, no mês de janeiro de 2024; 2024RI000018. VALOR GLOBAL : R$ 67.820,35 (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2782.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1000.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000124/2024-10.
Diretora Geral
Protocolo 179328 EXTRATO Nº 035/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 007/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU , e a empresa R G P DA SILVA LTDA ; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de apoio administrativo, maqueiro e agente de portaria, no mês de janeiro de 2024; 2024RI000001. VALOR GLOBAL : R$ 183.054,86 (cento e oitenta e três mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000055/2024-45.
SUSIE IMBIRIBA AUGUSTODiretora Geral
Protocolo 179330 EXTRATO Nº 036/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 008/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU , e a empresa R G P DA SILVA LTDA ; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de apoio administrativo, maqueiro e agente de portaria, no mês de fevereiro de 2024; 2024RI000001. VALOR GLOBAL : R$ 183.054,86 (cento e oitenta e três mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de
SUSIE IMBIRIBA AUGUSTODiretora Geral
Protocolo 179335
EXTRATO Nº 039/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 021/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a MFX TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede de gases medicinais, no mês de fevereiro de 2024; 2024RI000019. VALOR GLOBAL : R$ 67.820,35 (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2782.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1000.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000194 / 2024 - 79 .
SUSIE IMBIRIBA AUGUSTODiretora Geral
Protocolo 179337
EXTRATO Nº 040/2024ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 009/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU , e a empresa E G P DA CRUZ ; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção em geradores, no mês de janeiro de 2024; 2024RI000003. VALOR GLOBAL : R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO