DOMAM 15/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Amazonas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Amazonas , 15 de Setembro de 2026 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVIII | Nº 4192
| TOTAL DO PROGRAMA: 0031 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2026 2027 |
2028 | 2029 | Total |
|---|---|---|---|
| 28.750,00 33.062,50 |
38.021,88 | 43.725,16 | 143.559,54 |
| TOTAL DO PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA: 0031 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | |||
| Categoria 2026 2027 |
2028 | 2029 | Total |
| 3 DESPESAS CORRENTES 23.000,00 26.450,00 |
30.417,50 | 34.980,13 | 114.847,63 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL 5.750,00 6.612,50 |
7.604,38 | 8.745,03 | 28.711,91 |
| PROGRAMA: 0045 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA (GABINETE DO PREFEITO) | |||
| Objetivo:MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MODERNIDADE E APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PUBLICA. | |||
| Justificativa:UMA GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EFICIENTE GARANTE QUE AS AÇÕES DO GOVERNO ESTEJAM ALINHADAS COM O PLANEJAMENTO, AS P INFORMATIZAÇÃO E TRANSPARENCI A. |
RIORIDADES E AS NECESSID | ADES REAIS DO MUNIC | ÍPIO DE FORMA A ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO COM |
| Público Alvo: | |||
| Indicador: INFORMATIZAÇÃO | |||
| Sigla:UN Descr.Uni.Medida:UNIDADE |
|||
| Fonte da informação: | |||
| Índice Índice Previsão da Evolução dos Indicadorespor Exercício |
|||
| Recente Futuro 2027 |
|||
| 0 0 0 Indicador: MANUTENÇÃO |
|||
| Sigla:UN Descr.Uni.Medida:UNIDADE |
|||
| Fonte da informação: | |||
| Índice Índice Previsão da Evolução dos Indicadorespor Exercício |
|||
| Recente Futuro 2027 |
|||
| 0 0 0 Ação: 2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA |
|||
| Tipo:Atividade | |||
| Produto:A DEFINIR Unid. Medida:UN |
|||
| Função:04 Administração Sub Função:122 Administração Geral |
|||
| Unid. Executora:020101 GABINETE DA PREFEITA | |||
| Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "UN" |
| X | INICIAL | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA | X | ALTERAÇÃO |
| X | INCLUSÃO | |
| 04.628.020/0001-62 | X | EXCLUSÃO |
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO | ||
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL | ||
| Ano LDO: 2027 | ||
| 2027 1 |
||
Custo Estimadopara a Ação |
||
| 2027 | ||
| 1.280.858,39 | ||
| TOTAL DO PROGRAMA: 0045 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA (GABINETE DO PREFEITO) | ||
| 2026 2027 |
2028 2029 |
Total |
| 1.113.789,90 1.280.858,39 |
1.472.987,15 1.693.935,22 |
5.561.570,66 |
TOTAL DO PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA: 0045 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA (GABINETE DO PREFEITO) |
||
| Categoria 2026 2027 |
2028 2029 |
Total |
| 3 DESPESAS CORRENTES 1.102.289,90 1.267.633,39 |
1.457.778,40 1.676.445,16 |
5.504.146,85 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00 13.225,00 |
15.208,75 17.490,06 |
57.423,81 |
| PROGRAMA: 0049 SUPORTE ADMINISTRATIVO | ||
| Objetivo:AUXILIAR O ADMINISTRATIVO NAS ORGANIZAÇÕES, NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, PROMOVER MELHORIAS C | ONSTANT ES PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO DESEMPENHE DE FORM | A EFICAZ TODAS AS SUAS FUNÇÕES. |
| Justificativa:TER UM SUPORTE ADMINISTRATIVO EFICIENTE É ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO PLENO DA GESTÃO PÚBLICA, PORQUE GARAN MELHORANDO O DESEMPENHO NO FUNCIONALISMO PUBLICO, INCLUSIVE EM UM MELHOR ATENDIMENTO. |
TE A BASE OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROG | RAMAS EM TODAS AS ÁREAS DO GOVERNO MUNICIPAL |
| Público Alvo: | ||
| Indicador: EFICIÊNCIA | ||
| Sigla:% Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL |
||
| Fonte da informação: | ||
| Índice Índice Previsão da Evolução dos Indicadorespor Exercício |
||
| Recente Futuro 2027 |
||
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