DOU 28/02/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023022800013 13 Nº 40, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/GAP-MN/2022 O Grupamento de Apoio de Manaus torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 79/GAP-MN/2022, Processo Administrativo Nº 67292.004585/2022-93, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA EMPREGO EM CONTROLE DE ACESSO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA O GSD, conforme a seguir: Empresa: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ: 01.631.853/0001-94, Total do Fornecedor: R$ 9.453,05; Empresa: LETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA , CNPJ: 05.854.663/0001-97, Total do Fornecedor: R$ 21.797,50; Empresa: CC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 08.096.586/0001-41, Total do Fornecedor: R$ 55.664,98; Empresa: MBRASTEC INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ: 11.018.752/0001-04, Total do Fornecedor: R$ 2.475,00; Empresa: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ: 15.724.019/0001-58, Total do Fornecedor: R$ 8.083,50; Empresa: G ARTNER TECNOLOGIA EIRELI , CNPJ: 18.516.766/0001-99, Total do Fornecedor: R$ 71.332,00; Empresa: ELTEK ISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 18.828.894/0003-30, Total do Fornecedor: R$ 2.571,00; Empresa: IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, CNPJ: 23.106.657/0001-33, Total do Fornecedor: R$ 28.920,00; Empresa: M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE NFORMATICA LTDA, CNPJ: 27.414.128/0001-58, Total do Fornecedor: R$ 3.995,00; Empresa: SOLUCOES NORTE NGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 29.216.954/0001-18, Total do Fornecedor: R$ 9.855,70; Empresa: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ: 9.391.476/0001-82, Total do Fornecedor: R$ 28.723,20; Empresa: ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ: 31.053.239/0001-53, Total do Fornecedor: R$ 3.225,00; Empresa: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 32.513.880/0001-96, Total do Fornecedor: R$ 37.000,00; Empresa: CRISTIANE BISPO SANTOS 65210565572, CNPJ: 33.529.762/0001-39, Total do Fornecedor: R$ 9.993,00; Empresa: DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA , CNPJ: 33.785.289/0001-50, Total do Fornecedor: R$ 41.235,25; Empresa: SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ: 34.502.580/0001-37, Total do Fornecedor: R$ 53.224,30; Empresa: NOR T H W ES T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 37.247.494/0001-13, Total do Fornecedor: R$ 2.645,70; Empresa: DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 44.645.723/0001-13, Total do Fornecedor: R$ 8.395,21; Empresa: JOAO LUCAS TOME DIAS 03261566159, CNPJ: 44.961.146/0001-79, Total do Fornecedor: R$ 19.750,00; Empresa: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 46.423.434/0001-03, Total do Fornecedor: R$ 42.450,00; Empresa: GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 47.822.491/0001-10, Total do Fornecedor: R$ 12.765,55; Conforme Termo de homologação disponível no site de Compras do Governo Federal. UASG 120630. Valor Total Homologado: R$ 473.554,94 CARLOS MIYADAIRA AMÂNCIO CEL INT Chefe do GAP-MN GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 28/BANT- CO M A R A / 2 0 2 1 Nº Processo: 67222.001715/2021-89. Pregão. Nº 39/2021. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL. Contratado: 05.099.585/0007-58 - CBAA - ASFALTOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Fundamento Legal: Inciso I do §1º do Art. 57, da Lei 8.666/93 e Parecer Técnico nº 013/DECO-NT/2022, de 03/11/2022. Vigência: 17/02/2023 a 11/02/2024. Valor Total: Permanece inalterado. Data de Assinatura: 14/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 14/02/2023). NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 928680 Nº Processo: SEDE-ADM-2022/01310. Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento, Instalação, Testes, Comissionamento e Homologação dos seguintes Sistemas de Navegação Aérea: SISTEMA DE RÁDIO VHF-AM INTEGRADO e SISTEMA DIGITAL DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO para a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A Comissão de Licitação da NAV Brasil comunica a ALTERAÇÃO DA DATA da referida licitação, publicada no D.O.U. de 11/01/2023, Edição: 8, Seção 3. Vigência: 400 (quatrocentos) dias. Total de grupos a serem licitados: 02 (dois). Edital: de 2ª a 6ª feira (dias úteis) das 08:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:30h. Endereço: NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., Avenida General Justo, nº 160 - Centro, Rio de Janeiro/RJ (setor de Protocolo da Administração Central da empresa) ou em https://www.gov.br/compras/pt-br. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2023 às 09:00h no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Abertura da Sessão Pública: 23/03/2023 às 09:00h no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades e exigências previstas no Edital nº 025/CCLI/SEDE/2022 e respectivos anexos, também disponível no site https://www.navbrasil.gov.br/licitacoes. EDMILSON JOSE COSTA Presidente da Comissão de Licitação COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO LOGÍSTICO BASE DE APOIO LOGÍSTICO ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTES EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023 - UASG 160321 Nº Processo: 64450.004108/2020-16. Pregão Nº 5/2020. Contratante: ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE. Contratado: 08.022.270/0001-05 - BISCHOFF & CIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva, em pass thru quente, 220v, em inox, c/2 portas, englobando: substituição de algumas peças especificadas. Fundamento Legal: . Vigência: 13/02/2023 a 13/02/2024. Valor Total: R$ 703,66. Data de Assinatura: 13/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023). EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023 - UASG 160321 Nº Processo: 64450.004108/2020-16. Pregão Nº 5/2020. Contratante: ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE. Contratado: 08.022.270/0001-05 - BISCHOFF & CIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva, em pass thru quente, 220v, em inox, c/2 portas, englobando: substituição de algumas peças especificadas. Fundamento Legal: . Vigência: 13/02/2023 a 13/02/2024. Valor Total: R$ 703,66. Data de Assinatura: 13/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023). BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 16/2022 Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 64448007123202219. , publicada no D.O.U de 11/11/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de módulo de porta pallet com três níveis Novo Edital: 28/02/2023 das 09h30 às 12h00 e de13h30 às 16h00. Endereço: Av. Duque de Caxias, 665 - Deodoro - Vila Militar RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 28/02/2023 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/03/2023, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. LEANDRO DA ROSA DUQUE ESTRADA MEYER Ordenador de Despesas (SIDEC - 27/02/2023) 160304-00001-2023NE000001 CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160069 Número do Contrato: 19/2022. Nº Processo: 65492.000241/2022-23. Pregão. Nº 15/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado: 21.111.808/0001-16 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual. Vigência: 01/04/2023 a 29/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.174.000,00. Data de Assinatura: 23/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 23/02/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 160069 Número do Contrato: 52/2021. Nº Processo: 64447.012685/2021-11. Pregão. Nº 7/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado: 12.524.643/0001-13 - TC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual. Vigência: 01/03/2023 a 26/09/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 14.518.000,00. Data de Assinatura: 23/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 23/02/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160069 Número do Contrato: 82/2021. Nº Processo: 64447.018395/2021-73. Pregão. Nº 15/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado: 00.169.310/0001-34 - MOBILE TON COMERCIO ELETRONICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual. Vigência: 04/03/2023 a 13/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 10.291.334,40. Data de Assinatura: 27/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023). COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2023 - UASG 160482 Nº Processo: 64307.001259/2023-19. Pregão Nº 32/2022. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 40.835.660/0001-07 - WATTECH ENGENHARIA COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Objeto: Contratação de serviço com fornecimento de insumos e mão de obra.. Fundamento Legal: . Vigência: 05/02/2023 a 15/03/2023. Valor Total: R$ 99.999,71. Data de Assinatura: 05/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023). AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 - UASG 160482 Nº Processo: 64307010088202220. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços desratização, dedetização, desinsetização e assemelhados, limpeza e desinfecção caixas de água, limpeza e desobstrução de fossa séptica e caixas de gordura para atender as necessidades da FT LOG HUM (Op Acolhida).. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 28/02/2023 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro, Treze de Setembro - Boa Vista/RR ou https://www.gov.br/compras/edital/160482-5-00016-2023. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/03/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . RENATO CUNHA MELLO Ordenador de Despesas (SIASGnet - 27/02/2023) 160482-00001-2023NE000001 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 160002 Número do Contrato: 2/2020. Nº Processo: 80536.011982/2019-74. Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS. Contratado: 19.825.518/0001-92 - CONSULTORIO RIBEIRO E RIBEIRO SOCIEDADE SIMPLES. Objeto: Contratação de serviços médicos (fonoaudiologia). Vigência: 19/02/2023 a 19/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 176.000,00. Data de Assinatura: 06/02/2023. (COMPRASNET 4.0 - 06/02/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160002 Número do Contrato: 1/2021. Nº Processo: 65323.013241/2020-73. Dispensa. Nº 114/2020. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: Pacote de 40.000 (quarenta mil) minutos individuais em ligações vc1, vc2 e vc3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização de csp15: pacote de 10.000 sms para móvel on, off net; pacote de 5gb de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de gestão de voz e dados via web; ligações locais (móvel para fixo e vc1); ligações de longa distância (móvel para fixo, vc2 e vc3), sms.. Vigência: 22/01/2023 a 22/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 5.787,60. Data de Assinatura: 20/01/2023. (COMPRASNET 4.0 - 20/01/2023).